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我们公司出纳把7.3号支付的报销单给我,那些报销单发生的业务是6月份,我做6月份的报表。我对于这些6月未支付7月付款的报销单怎么做科目!

2021-07-07 18:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 18:40

同学,你好,6月份未支付的可以先挂在其他应付款

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同学,你好,6月份未支付的可以先挂在其他应付款
2021-07-07
你好!付款的单鞋6月,计入费用的单写7月
2024-07-22
九月份借管理费用 贷其他应付款 报销的时候 借其他应付款 贷银行存款
2023-10-23
你好,你6月份可以计入预付账款。七月份再转入到成本或者费用。
2023-07-05
你好!报销单跟原始单据在本月,支付的付款单据在下月。
2020-10-15
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