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老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月

2020-10-15 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 11:35

下月支付做凭证的时候,一起放进去。

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快账用户7682 追问 2020-10-15 12:00

那当月发生的进销存会计怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2020-10-15 14:08

进来的做入库,借库存 贷银行存款, 销售出去,出库的时候 借主营业务成本,贷库存商品,同时确认收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

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下月支付做凭证的时候,一起放进去。
2020-10-15
你好!报销单跟原始单据在本月,支付的付款单据在下月。
2020-10-15
你好  这个一般不用单位这样做收到发票  或者你就写收到发票的  
2021-07-13
你好!不是的,应该是10月做其他应收款,11月取得发票转费用,你们发票日期是什么时候的?
2021-12-04
你做账的时候出纳那没付款的计入到其他应付款
2022-04-04
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