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替别人的单位收了一张银行承兑 但是我们无法开票 要怎么做分录才能把账平了?

2021-07-07 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 21:30

同学您好, 您能详细说一下吗

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快账用户6963 追问 2021-07-07 21:32

就是单位收了一张银行承兑的汇票 但是是替别的单位收的 然后单位无法开发票给对方 按照正常流程走的话得挂到应收账款上 但是又没法开票 不知道这笔钱该怎么走了

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:34

那您就挂其他应付款,以后应该还需要付给别人的吧

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快账用户6963 追问 2021-07-07 21:36

对啊 那我分录应该怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-07-07 22:22

借应收票据贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款等

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同学您好, 您能详细说一下吗
2021-07-07
你们付款的时候 借库存商品贷应收票据。
2021-10-26
当收到客户开来的 1000 万票据时,需要根据票据的具体性质进行账务处理。假设这张票据是商业汇票(银行承兑汇票或商业承兑汇票),会计分录为: 借:应收票据 1000 万 贷:应收账款 1000 万 然后,将这张票据拿去银行进行融资,并获得了 1000 万现金。这种情况下,通常的会计处理如下(以不附追索权的票据贴现为例): 借:银行存款 1000 万 财务费用(贴现利息) 贷:应收票据 1000 万 如果该票据融资附追索权,则可能不能终止确认应收票据,会计分录可能为: 借:银行存款 1000 万 财务费用(贴现利息) 贷:短期借款 1000 万 在实际操作中,具体的会计处理可能会因票据的具体类型、融资协议的条款以及公司的会计政策而有所不同。同时,还需注意相关税务影响,并按照税收法规进行正确的税务处理。建议你与公司的财务人员或专业的会计师进一步沟通,以确保账务处理的准确性和合规性。 此外,如果这张票据不是承兑汇票,而是其他类型的票据,或者存在特殊的条款和约定,会计处理可能会有所差异。需要根据具体情况进行分析和处理。 如果这张票据是其他货币资金,比如银行汇票等,收到时的会计分录为: 借:其他货币资金 1000 万 贷:应收账款 1000 万 拿去银行贴现获取现金时: 借:银行存款 财务费用(贴现利息,如有) 贷:其他货币资金 1000 万
2024-10-10
借预付账款贷应付票据。
2022-03-11
你好!应收票据转为应收账款就可以的
2021-05-04
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