借预付账款贷应付票据。
我们公司收到b客户的52383的承兑汇票 多付款给我们了,,(b客户实际只需要支付31000给我们) 我把手里a客户开给我们的承兑汇票20000,背书给b客户,并在公帐上转回1383来平账,我查询本人持有的票据时,显示本手持票人是我们公司名称,下手持票人也是我们公司,这样是正常的吗?
我们向平安银行授信的贷款, 但是他们并没有把钱放到我们账户,只是给我们开了电子承兑汇票 出票人显示我公司,收票人是上游企业。分录怎么做呢
老师分录可以这样操作吗。(原先我们去平安银行授信,银行没给现金只是给我开了一张承兑,承兑出票方是我公司,受票方是我上游企业,直接背书过去的。承兑背书给上游分录是,借:预付账款 贷 应付票据,没错吧?现在我每赎一台车就得去汇款给这平安银行可以这样写分录吗?
老师,我们转出去一张商业承兑付给材料商,但是这张票的承兑人到期没有付款,材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了,最后扣的是我们公司的票,当时我们出这个票的时候,做的分录是,借应付账款,贷应收票据,这次扣我们帐户上的钱,这个分录又咋做,这个钱还有起诉费等各种费用
我们向平安银行授信的贷款方式(我们公司新车合格证质押在银行) 也没存保证金,贷款 但是他们并没有把钱放到我们账户,只是给我们开了电子承兑汇票 出票人显示我公司,收票人是我们上游企业。银行按比例收取保证金,每次赎车就相当于还授信金额了。整个分录怎么做呢?麻烦老师写详细点
就是关于客户,没有对公转账,开了发票,现金收款的,我怎么做账哇?
找了家公司运营短视频账号,自媒体代运营费用开票给我们开经纪代理服务还是其他现代服务
公司买了非住房,开了房屋租赁发票,不申报房产税城镇土地使用税,这会怎么被查到,税务系统预警什么的吗
老师,你好,我公司领导要求从2026年开始,需要重新建账,之前的账不在结转,请问这个怎么操作,谢谢?
老师:我公司是农业公司,经营范围内没有电费这个经营范围,带我们收了农户的电费,现在要开票,怎么处理
老师,生物性资产需要计提减值吗,企业会计准则,公司销售苗木
老师,请问别的公司公告减资从哪里能够看到
老师,企业会计准则中生物性资产需要计提减值吗
老师 我是一般纳税人 建筑公司 我们在对方买的苗木 开的事免税的发发票 这个免税的发票我们可以抵扣吗
删除了系统自动生成的转换模板中固定资产的卡片增加的分录信息,怎么办
那 我要不要体现我们欠平安银行的款呢。在纠结 如果不体现 可我的确接到平安银行的授信啊 这样才可以衔接是不是 还是我理解有误 请您多指教下
不需要的。并没有给你们钱,不用提现。
可如果要还钱就要打入对方的银行账户,对方自己划扣掉,那分录怎么做呢
借应付票据 贷银行存款
老师,我来理顺一下,1.我用出票人是我公司,收款人是上游企业,这张承兑,做一笔,借预付-上游企业,贷应付票据-平安银行,2,还款时候借应付票据-平安银行,贷银行存款是吗,?因为上午有个老师说应付票据二级科目是应该我公司。不知道是不是我理解错了
对的 应付票据不是你企业 二级科目应该是银行承兑或者是商业承兑。
应付票据二级科目提现票据类型,那三级科目是不是可以写平安公司❓ 还是不用写啥?
没有三级科目 不要想设置自己增加
应付票据-商业承兑-平安银行❓ ,和出票人是谁没什么关系对吧。
对的是的,没有关系的。