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通过自查补交以前年度所得税,分录红冲以前的是借劳务成本负数110000贷其他应付款负数110000,需要补交11000,借劳务成本贷利润分配未分配,这笔分录的利润分配是110000还是11000?借利润分配未分配11000贷应交税费所得税11000,缴纳时借应交税费所得税11000贷银行存款11000

2021-07-07 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 06:01

这笔分录录的金额是11000

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快账用户1422 追问 2021-07-08 08:50

劳务成本结转到主营业务成本中110000,小企业会计准则没有以前年度损益调整,所以就直接用利润分配未分配利润,怎么不是110000呢?

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:01

应该就是这么多的金额啊

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快账用户1422 追问 2021-07-08 09:15

那红冲的110000不是也要计入利润分配未分配利润中去吗?

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:23

是的,也需要记入到里面的

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快账用户1422 追问 2021-07-08 09:27

那上面的分录没体验这110000计入利润分配未分配利润中

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快账用户1422 追问 2021-07-08 09:28

老师能不能看看上面几笔分录哪里错了

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:37

稍等我看下怎么回事

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这笔分录录的金额是11000
2021-07-08
你好,是按第一种方式 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2021-01-05
企业会计准则做第1个小企业会计准则第二个。
2023-06-06
同学 对的 这个分录没有问题 同学很棒。
2022-06-17
你好,你单位是没有  以前年度损益调整   这个科目吗?
2020-11-12
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