您好,形成留底税额不需要做分录

增值税销项小于进项。做完商品采购销售分录后,还有做互抵的增值税分录吗
如果本月进项小于销项,就不用做分录吗?
增值税销项小于进项不用做分录吗?
老师 是不是进项税多于销项税不用做什么分录,销项税额多于进项税额做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税?
进项小于销项会计分录怎么做。转出未交增值税还有余额。分录不会写了。
老师你好,建筑公司,上个月把百叶窗作为材料,这个月确定是百叶窗购进来直接销售,老师你说我这个百叶窗,这个月作为什么记啊,收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
老师,详细解析下计提社保的原因
标黄的什么意思呀?不太理解
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
那这个应交税费-应交增值税-销项税额一直在贷方什么时候转出啊?
等需要交税的时候,有留底就放在账上
由于有留底,平时销项也没转出,进项也没转出,那交税的时候怎么做分录,把这两个转出去?
您好,您之前是如何做账的
平时只有进项没有销项的时候,进项就没做分录,平时销项小于进项的时候也没做分录,这样不交税的时候就是应交税费-应交增值税-进项税额就在借方, 应交税费-应交增值税-销项税额就在贷方,假如这个月要交税了,该怎么做分录?
所以您从最开始就做错了
借:应交税金-应交增值税(销项税) 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税金-应交增值税(进项税) 应交税金-应交增值税(转出未交增值税)
结转应缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款