你好,你扣多少借应付职工薪酬工资贷应交税费个税写多少?然后缴纳的税款,借应交税费个税贷银行存款少的在下个月工资里扣除。

我们单位从代账哪里把账接过来了,但是没有银行存款期末数,实际银行存款有余额,这个怎么操作
外币合同,对方付美元,我司直接按操作入账时中国银行挂牌结汇汇率结汇成人民币入账。收入可以按结汇后的人民币入账吗?小企业会计准则
个人给公司开劳务票公司代扣个税 是要付去掉个税的钱吗 分录怎么做
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
都通过应交税费-应交税费核算吗?
应交税费-应交个人所得税核算吗
你好 是的 是的 是的
就是计提应付职工薪酬时
你好,不是的,是发工资的时候多扣除个税。
比如5月工资计提是 借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬:50000 6月底工资发放时 : 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 45000 其他应收款-个人社保 3000 其他应收款-公积金1500 应交税费-应交个人所得税500 那在7月申报6月所属期的个税的时候,是申报的5月份的工资,扣缴的个税是800的话,但是做工资表的时候,扣的员工的个税是500,那这种少扣的300分录如何做呢
你好,下一个月发工资的时候应该扣除800,你扣除一千一不就可以啦。
5月份工资表计算的个税扣800已经扣了,现在就是少扣了300,您意思就是在计算6月份工资表的时候,在应发数加上300吗
你好,但是你的工资表是正确的,但是发工资的时候多给了他发了300不是 下一个月本来应该扣800的,你扣除他一千一不要在樱花里面加上你给他加上应发,你多给他点工资啊。
老师,就是工资表计算个税的时候只计算了500,但是申报的时候实际应该扣800
借应付职工薪酬贷应交税费500 借应交税费个税800贷银行存款
但是,只是少扣了300啊
你能要求职工退回来吗