你好,你扣多少借应付职工薪酬工资贷应交税费个税写多少?然后缴纳的税款,借应交税费个税贷银行存款少的在下个月工资里扣除。
请问下,老板和员工当时谈的工资是税后工资,那这个员工的个税怎么算呢?比如,税后工资是6000,她的个税应该扣多少呢
老师,请问下我们当月工资表有扣员工个税,第二个月申报个税的时候,有少扣200员的员工个税,那这种情况应当如何做分录呢?
请问11月发放10月工资 10月工资表没有给员工扣除个税,但在申报10月工资时公司代缴了个税,在11月工资里扣除员工个税,那计提10月个税应该怎么做分录呢?
老师,请问我单位新来的员工,我们工资是当月发,但是个税都是要下个月申报扣缴前一个月的,才知道金额,那这个月发放工资是不是不用扣个税这部分?相当下个月工资表上扣的个税数是这个月的
老师我想问一下,一般是月初提前发工资申报的时候个税是一个数,结果员工专项扣除有变动,系统实际扣款的时候个税金额变少了,相当于多扣员工个税了,这个前后怎么做,可能下月发工资还有补发多扣个税
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
都通过应交税费-应交税费核算吗?
应交税费-应交个人所得税核算吗
你好 是的 是的 是的
就是计提应付职工薪酬时
你好,不是的,是发工资的时候多扣除个税。
比如5月工资计提是 借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬:50000 6月底工资发放时 : 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 45000 其他应收款-个人社保 3000 其他应收款-公积金1500 应交税费-应交个人所得税500 那在7月申报6月所属期的个税的时候,是申报的5月份的工资,扣缴的个税是800的话,但是做工资表的时候,扣的员工的个税是500,那这种少扣的300分录如何做呢
你好,下一个月发工资的时候应该扣除800,你扣除一千一不就可以啦。
5月份工资表计算的个税扣800已经扣了,现在就是少扣了300,您意思就是在计算6月份工资表的时候,在应发数加上300吗
你好,但是你的工资表是正确的,但是发工资的时候多给了他发了300不是 下一个月本来应该扣800的,你扣除他一千一不要在樱花里面加上你给他加上应发,你多给他点工资啊。
老师,就是工资表计算个税的时候只计算了500,但是申报的时候实际应该扣800
借应付职工薪酬贷应交税费500 借应交税费个税800贷银行存款
但是,只是少扣了300啊
你能要求职工退回来吗