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我们单位从代账哪里把账接过来了,但是没有银行存款期末数,实际银行存款有余额,这个怎么操作

2026-03-10 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-10 09:37

同学,你好
要把账和实际调整成一致的。
差额能找到原因,按照实际原因修改。找不到,统一调整以前年度损益科目

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快账用户3823 追问 2026-03-10 09:38

不懂啊,老师

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快账用户3823 追问 2026-03-10 09:39

具体怎么调整,比如说我是1月份接的账,代账给我的科目余额表是平的,但是没有银行存款科目

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同学,你好
要把账和实际调整成一致的。
差额能找到原因,按照实际原因修改。找不到,统一调整以前年度损益科目
2026-03-10
你好;   不可能银行还跑贷方去了。 你们是不是有银行之间转款 没有做账  ; 比如内部转款  这种   
2022-02-10
您好!银行存款为贷方肯定是账做错了,得查明原因做更正哦
2022-02-10
你好,需要按银行设置明细核算,做分录选择相应明细科目 才是的 
2023-09-05
您好,这是前任失职了,借:银行    贷:其他应付款-老板  这样入账把账和银行对了,这个多的钱反正都是老板的,跟老板个人做个往来
2023-04-14
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