你好我看了的分录就是没有应付职工薪酬贷方发生额
请问老师 我们跟供货商买货,但是还没有付款,发票应该是卖货之后开给我们还是我们付钱给他们之后再开给我们?
滞纳金由别人承担,计入其他应收,需要进行纳税调整吗
老师:我公司是建筑公司。我公司和业主签订的劳务合同,合同中明确提出甲供材,零星材料由我公司提供。这样我公司还能签订专业分包合同吗?我公司还能接受9个点的成本发票吗?
原材料已入库未回票。借:原材料 贷:应付暂估。回票准确的怎么做账?
接收一家经营好几年了但是从来没有做过账,公司也没有正规财务管理体系的公司该如何开展工作
个税申报是工资产生月份交还是工资发放月交
利润表上信用资产损失是负数,纳税调整明细表A105000第33行,资产减值准备金是填正数,显示在调增这栏吗? 先不要管这个数据怎么产生的,先看填表对不对
老师请问一下,个体户核定征收的,需要申报哪些税
老师,收到对方账目询证函,数据不一致,怎么回复?
经营范围能开这两个图片所有内容吗麻烦
是的老师,之前就是我接账的时候就没有计提过工资,都是直接进的劳务成本科目,但是现在是因为2020年的时候没有发放2020年11月、12月的工资,就必须要计提上,我现在不知道怎么写计提的分录呢
你这个有贷方再写个借方 借应付职工薪酬64550.33 贷应付职工薪酬64550.33