你好,按实际打款金额入账
汽车维修行业 我公司开票给车主,开票眉头开的是车号,但最终 保险公司打款给我们公户上,这过程正确吗?2. 是否需要开保险公司名字,备注栏写车号,这是正确的吗?3.为什么保险公司不讲究呢 不要我们眉头开保险公司,叫开客户的 就打款给我们呢
老师我发票开的冀B123车牌号普票2800,保险公司说先开票后打款,可是后来给我们打款的户头是平安保险公司打款了3100,这个我怎么入账哈
老师开票与打款不一致我可以入一个户头吗,我们是汽修行业,开票开的是车牌号2800。保险公司给我们对公打款赔付3010,中间差额是运输费,老师这个怎么入账
老师好,公司帮客户代缴车险,(客户先把钱打入我们公司账户,我们再去保险公司付款)这个分录怎么做?如果保险公司给我们开具了保险费发票怎么入账呢?
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?
可以说详细点吗,开票我怎么入凭证
借:管理费用3100 贷:银行存款3100
老师这不是费用,我们主营汽车维修,这属于收入
我确认收入按开票车牌号确认还是,保险公司的入哈,
你这个是赔款还是什么?为什么要给对方开发票?
这个是保险公司赔偿的这个车的修理费,当时保险公司还未打款,说先开票在给我们打款
那你在当时修车的时候就应该挂过其他应收款,现在收到钱借银行存款 贷其他应收款,金额三千一。
户头不一样哈,可以这么做吗
我根据发票做账,借其他应收款。贷收入,保险公司打款,我借银行、贷预收账款保险公司
你发票入账是其他应收,那你收到也要冲其他应收啊,为什么冲预收?
开票和打款户头不一致,可以入一个户头吗
开票和打款户头不一致,可以入一个户头
老师开票2800,打款3010,其中差额是运输费这个我怎么入
差额计入营业外收入
老师不用入费用了吧
不用做费用的这个。