你好,按实际打款金额入账
汽车维修行业 我公司开票给车主,开票眉头开的是车号,但最终 保险公司打款给我们公户上,这过程正确吗?2. 是否需要开保险公司名字,备注栏写车号,这是正确的吗?3.为什么保险公司不讲究呢 不要我们眉头开保险公司,叫开客户的 就打款给我们呢
老师我发票开的冀B123车牌号普票2800,保险公司说先开票后打款,可是后来给我们打款的户头是平安保险公司打款了3100,这个我怎么入账哈
老师开票与打款不一致我可以入一个户头吗,我们是汽修行业,开票开的是车牌号2800。保险公司给我们对公打款赔付3010,中间差额是运输费,老师这个怎么入账
老师好,公司帮客户代缴车险,(客户先把钱打入我们公司账户,我们再去保险公司付款)这个分录怎么做?如果保险公司给我们开具了保险费发票怎么入账呢?
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
可以说详细点吗,开票我怎么入凭证
借:管理费用3100 贷:银行存款3100
老师这不是费用,我们主营汽车维修,这属于收入
我确认收入按开票车牌号确认还是,保险公司的入哈,
你这个是赔款还是什么?为什么要给对方开发票?
这个是保险公司赔偿的这个车的修理费,当时保险公司还未打款,说先开票在给我们打款
那你在当时修车的时候就应该挂过其他应收款,现在收到钱借银行存款 贷其他应收款,金额三千一。
户头不一样哈,可以这么做吗
我根据发票做账,借其他应收款。贷收入,保险公司打款,我借银行、贷预收账款保险公司
你发票入账是其他应收,那你收到也要冲其他应收啊,为什么冲预收?
开票和打款户头不一致,可以入一个户头吗
开票和打款户头不一致,可以入一个户头
老师开票2800,打款3010,其中差额是运输费这个我怎么入
差额计入营业外收入
老师不用入费用了吧
不用做费用的这个。