你好 也得按实际来开票的。不是按差额的来开票的。 不合理的

我们这边的工业园对所有企业有个以税抵租的政策,就是企业满足一定的税收,园区可以返租金,但是园区开票不是按当时交的租金的金额开票,而是按减去返还企业的租金后的差额开票,这样合理吗
我们对公转了租金和物业费给房主,他去税局代开发票吗,但是因为合同上没有物业费这个体现,所以税局只代开了房租的金额,物业费去物业就可以开,可是我们对公转的费用和实际代开费用不一样,这个有什么办法做账吗?
老师你好,我想问一下我们这个是一个新办的企业,然后这个企业租了这个法人的车,然后呢,每月的租金呢就是480元,嗯像这样就是不足500元的,可不可以让法人收到公司的租金以后开一张收据,证明了我们公司付给法人这个租金呢,可以吗?还是说必须去税务局让法人代开这个租赁发票呢?
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
我们是一家运营产业园的公司,租上游的房子转租给企业,收入驻的企业的水电物业费,给企业免房租,我们自己向政府要交房租物业水电费,上游给我们开票,我们给企业开票,现在是做24年1月份的账,先开发票后付款,我们1月份才给他们开的发票,内容是预收今年半年的物业费和停车费,金额2000 税费600 这个怎么写会计分录
9月份凭证摘要写错了,纸质凭证改下,不用反结账修改,可以吗?
咨询一下,也不知道能不能说明白,我在A公司工作也是S公司给我缴纳社保和发工资,A公司是经营电子产品,也是在A电报个人所得税,A公司开的门店厂家需要在门店安排个形象大使之类的职务,需要挂靠到第三方,第三方代发工资,还挂靠了另一个厂里的业务员,只要销售产品里面有提成,打个比方工资开5000元,第三方给开了3000元,销售提成给了1000元,不足工资的由A公司补齐,总合计还是5000元工资,这个销售提成呢以前一直没有提现,如果一直放在里面不提现,到时一起提现的话,到26年个人汇算前如果一次性提现了,这本来实际工资就是5000元,不需要缴纳个人所得税,这种情况下,个人所得税的汇算清缴怎么来核算,A公司如果给报了个税是5000元的话?这个销售提成提现时也有出现个人所得税
那我们是小规模建筑公司,主要做家装设计与施工!现在开销售普票,开票内容为装修费。还需要开外管证吗
您好,这个题D选项可以详细的解释一下吗?没有看懂
客户退回来的产品10月已做报废,现在这个月又说换货给他们,仓管又换了相应产品过去,如何会计处理?如何做分录
一般账户不能发工资吗❓发员工工资只能走基本账户吗?
以前年度,预付给供应商的货款,供应商没有开票,一直挂的应付账款,商品也没暂估入库,现在要怎么办
@郭老师 有问题正好想咨询您!
老师您好:公司股东以债权转注册资本,需要签相关协议嘛?还有会计分录怎么做,谢谢啦
公司租个人房东的房子 房东弄了电费直接开从供电局开我们公司的名字 电费款我们可以付给房东吗
那他现在就是只按差额来开票,这账该怎么做?
你好 这个不能这样来抵减开票的。 你这样会少缴纳税费的
我的意思是现在我们企业收到的就是这个差额发票不是全额发票,对方不肯给我们开全额发票,我们要怎么办,怎么入账
你好 你收到这个 差额发票 按你实际全额来做账。 到时这个 差额发票无法税前扣除的
那收到的租金返还做营业外收入?
你好 这个是的。 因为你现在涉及的是 营业外收入 这个涉及所得税的; ; 你缴纳的租金计入成本或者费用去
那我可不可以付租金的时候暂挂往来,然后收到租金返还的时候冲往来,这样剩余挂账的往来就是对方开过来的差额发票的金额,就按这个差额金额入成本费用?
你好可以的。到时可以对冲的 对冲应付账款和其他应收款