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我们是一家运营产业园的公司,租上游的房子转租给企业,收入驻的企业的水电物业费,给企业免房租,我们自己向政府要交房租物业水电费,上游给我们开票,我们给企业开票,现在是做24年1月份的账,先开发票后付款,我们1月份才给他们开的发票,内容是预收今年半年的物业费和停车费,金额2000 税费600 这个怎么写会计分录

2024-02-02 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-02 11:28

同学,你好,账务处理如下 借:应收账款2600 贷:预收账款2000 应交税费-应交增值税(销项税)600 按月确认收入 借:预收账款2000/6 贷:主营业务收入2000/6

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快账用户2148 追问 2024-02-02 13:07

我们是一家运营产业园的公司,租上游的房子转租给企业,收入驻的企业的水电物业费,给企业免房租,我们自己向政府要交房租物业水电费,上游给我们开票,我们给企业开票,现在是做24年1月份的账,先开发票后付款,我们1月份才给他们开的发票,内容是去年最后一个季度的水电费,那这个按照权责发生制算是去年的主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2024-02-02 13:44

是的哦,主营业务收入要用以前年度损益调整来代替

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同学,你好,账务处理如下 借:应收账款2600 贷:预收账款2000 应交税费-应交增值税(销项税)600 按月确认收入 借:预收账款2000/6 贷:主营业务收入2000/6
2024-02-02
那你看一下,你们能充了房租吧,房屋租金当时给对方开了发票吗?
2024-04-29
 你好;   你们是赚取差价了; 那你们 做;    收款做 收入; 借银行存款贷收入; 销项税; 支付 ;借主营业务成本贷银行存款   
2022-09-20
同学你好 这个分红是不开发票的
2022-07-11
同学你好 那这个没办法 只能协商 他们不愿意开那就没有办法了
2023-02-09
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