您好,冲减采购商品的账面价值
请问,对方开的发票我这边认证已做账但是没有销售,这月有销售折让负数发票,怎么分录
老师,请问,销售方给我们开的销售折扣负数发票,我这边要怎么做账呢?我们没有退回商品
老师,请问,销货方给我们开具的销售折让负数发票,我们没有退货,我要如何做财务处理呢?
老师,我们是商贸企业,6月销售的商品,发生退货。本月,我们采购产品的厂家已经开负数发票给我,请问,我要不要在月底前把销售这款产品的负数发票开出来给购买方?
老师好,我们开给客户的发票,2023.11开的,2023.12有销售退回,对方开了部分销售退回申请,我们这边没看见,发票对方没用,我们现在怎么处理
老师您好,我开出口发票,我要换算为人民币开,我按汇率是当月的第一个工作日计算后开,那么我选择第一个工作日的汇率我需要做备案吗?还是自己算开就行
老师 企业要租个人的车 个税按照财务租赁(1-20%)*20%=16% 对方代开增值税1% 附加税1%*(1+6%)=1.06% 综合税负17.06% 可以这样认为吗
购买商品,供应商那有积分,比如购买1000元的产品,实际支付900,积分抵100,具体怎么记账,记什么科目
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
具体怎么操作呢?
您好,麻烦发下发票,按折扣后金额做账入单价。