你好 代开专票是不免增值税的。所以 就会产生 税费的

代开了3个点专票 自开1个点普票 超30万了 增值税申报表最后一行本期应补退税额为负数我想留抵 能直接申报吗 还是需要填别的表
老师,我代开专票是1个点,可是增值税申报表中代开专票那一栏为什么还是显示3个点的费用呐,应该如何操作
你好,老师,问一下,我之前开的1个税点的专票在今年9月份作废了又重新开了一个3个税点的专用发票,都是同样的含税价,但是确导致我的收入成负数,税点还得再交2个点得税,那么我的增值税报表应该怎么报啊
老师,您好,我们是小规模纳税人,第一季度作废了一张一个点的专票,开了一张3个点专票,导致收入为负数,但是还需要交税款,增值税报表应该如何申报
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
学堂有注会证的打卡表吗?
报季度所得税申报,营业成本是否包含管理费用,销售费用,财务费用?
老师,报这个季度企业所得税,那个季度报表申报A表 那个营业收入是不是1-9 年收入呢。还是填7-9 收入呢
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢
老师一般纳税人收到专票计入了应交税费代抵扣进项税,交增值税怎么记,怎么把代抵扣的转出来,
老师。建筑单位3个点劳务票分录,金额1067.96、税额32.04分录怎么做
电子税务局上报了经营所得A表,发现报错了,怎么都找不到表格更正
它显示的是3个点费用,当时代开的时候是当场付掉了1个点的增值税费用
你好代开发票是 按1% 。 你 只是申报是在你3%里面去报 代开里面体现。 下面有一个减征 税额栏次有2%减免的
请问在哪一栏,我没有找到
你好代开专票 你代开的时候 会 自动出来数据在 第3栏代开栏次 。 下面 增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
那附加税应该如何申报减免
你好到时选择小规模 2019.13号财税文件减半缴纳