你还是按利润表看,你这个公式的应收和应付和库存和利润都没有什么必然关系
(高二学生,会计)老师,我今天看了一道题。就是9月30日科目余额汇总表中,利润分配科目的年初余额为0,但是期末余额为2890(借方,为亏损)我就想了一下,觉得不对劲。就是年初余额为0的话(也就是前年度没有亏损和留存),刚好这也没到年末(9月30日),本年利润也没结转。利润分配没有年初余额,那期末余额怎么来个亏损呢?是不是有什么其他的用途?
我想问一下,我期初余额+股本金+收入+支出-费用+应收-应付+库存+期末余额是不是就是知道我今年的亏损了
老师,我公司本期期末的货币资金加上期末库存商品加上期末应收账款余额减去期末应付账款的得数与上期的比,差额不是我本期挣的钱或亏的钱吗?
新中大软件。做了一个库存现金收入是2013年一笔退回的款项,现在资产负债表的期初余额和现在的期末余额就差了这笔钱,我应该在怎么调整
我就是想知道我的收款金额,付款金额,库存增加,应收增加,期初余额,账户余额等怎么联系起来
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
财务费用是不是包括的我的贷款和借款呢,还有利息这些
财务费用只有利息,手续费之类的没其他的
库存应该算什么呢?
利润和库存就没关系