那你这个是属于没有运输工具的承运业务,你这个是按照交通运输90%缴纳增值税。
老师,我们是物流辅助服务公司,6%的税率。有部分是外面社会自有车辆帮我们配送,现在他们都没有代开运输发票给我们,他们嫌麻烦个税又要交的多。是不是他们办理个体工商户按经营所得交个税就行了,他们开票的税率是多少,6%.还是3%?每个月可以开多少票免增值税?这种方式是否可以?
老师,公司主要做第三方物流的,就是有个档口接单,然后把单发到运输公司跑,公司主要挣差价,这样的话增值税销项税率是多少?属于现代服务—代理服务6的吗?%
老师,我们是一家小物业公司,几十户人每次业主交物业费,都不要发票,然后收到的现金也没有开收据,收到这部分的物业管理服务费我为了做账自制业主明细多少平方多少钱的清单,做收入交税,这样的附近合规入账吗?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,请问一下我们有个分公司,由于税务局的要求,税源要留在当地,所以因为这个项目成立的分公司,然后所有的货物都是从总公司购买,然后分公司再卖给客户,也就是原来总公司的业务现在要从分公司走一道,这个月遇到这个问题,总公司开过来的票多余了分公司开给客户的金额(原因是总公司要享受增值税即征即退,要分开核算货物和运费单独开了,而分公司开出去又是一票制),也就是成本大于收入了,这次又是最后一次了这个项目就结束了,这样的话分公司出出来的报表主营业务收入就小于了主营业务成本,这种有啥风险不?
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
那我们没有进项哦,岂不是税负率很高?
你居然把那个发到了运输公司去运输,公司肯定给你开发票啊。这就是你的进项
他们不给我们开票,可是我们的客户都要票
那这个你就和你的供应商协商,让他提供发票,要不你那个税负就太高。
好多年了,习惯了,难。我再琢磨下,谢谢老师了!
嗯嗯,好的,祝你工作愉快