同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款

公司是个人独自资企业,主要是提供安装服务,机电设备搬运、装卸服务等。目前开票都是搬运费、安装服务。公司账户的钱也都是转给法人私人账户,用于支付劳务费用等。想请教各位公司的成本如何做账?有银行往来可以打回单,还有每月的房租可以记账,开的发票记收入,那成本呢?请大家告知这账改该如何做?
一个中药馆开票每次都给个人开具普通发票 个人转的钱要么是医保卡要么直接转账 像这种做收入会计分录该如何做呢?还有这种中药馆没有进货的成本票 还有哪些是可以拿来做成本的呢
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
小规模纳税人,11月份开具了专用发票,我要怎么做分录,因为过了这个季度要交增值税和城建税呢?而我每次不管开具了普通发票还是没有开发票的,还是开了专用发票,我都是分录,借应付,贷主营业务收入和应交增值税和主营业务成本和库存!同时把增值税转出做营业外收入对吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师哪些票可以做成本票呢 像他们这种公司中药馆的 除了人员工资 还有什么可以做成本
他们那种进货单 但不是发票那种类型得 可以入成本吗?他们只有原件没有复写纸,他们有时候还有人调查 不能把原件拿走 那我怎么入账后面没有附的单据了怎么办
药材的可以做成本的
那老师最新的申报表怎么填写 现在小规模开1个点 可是那个申报表还是3个点的申报增值税的表格啊
填写百分之三的 然后填写减免税明细表减免的2%
我进来这样的,是要怎么填写
填写3%的那栏就可以了
老师我要是企业所得税不想缴纳 成本要比收入多吗?怎么做让利润是负的呢
对的 这个要比收入多的
成本做的比收入多 就可以不缴纳企业所得是吗
亏损的就不用缴纳的