你好 借 其他应收款 贷银行 报销时冲往来
法人借款给公司用来发放员工工资,但是没有直接打入公司的对公户,而是法人直接微信或者支付宝或者私人账户转的,这样是否合理。会计分录是做了的,如不合理该怎么处理了
老师你好,我想咨询下,我公司是挂靠公司,也是分包方,分包了这个项目的劳务,项目上的人员也是我公司派过去的,现在我公司委托总包公司(也是被挂靠方)代发项目人员工资,这些款项从这个项目上扣,那么我想问下,代付的工资我怎么做账?我这边就直接发工资表给对方,没有开发票,
我是公司会计,就是公司把两万打给了法人,备注是代付员工工资,这种该如何做账?也没有工资表,也没有员工的委托协议。这种最好如何规范,能认定是真的发放工资,而做工资的分录?
如果公司付给公司的员工备注报销,没有发票,只有银行回单,,没有发票肯定不能入账,我就借了其他应收款个人,这个钱肯定也收不回来,如果我发生费用和工资,不是这个员工产生的费用和工资,可以用其他应收款去冲公司发生的费用和工资吧,
老师好!公司财务到现在都还没完善,规范。公司到现在也没给员工缴纳社保及其他险,制工资表都是实发(例如:每个员工工资不同,有的员工月发1万,有的员工月发8000元的,有的员工月发5000元的)而且在兼职会计是零申报,请问一下向这样怎么制工资表?又如何来申报?现在如何补救解决?我会不会有什么风险?
第一次接受银行承兑 要先开通业务吗?
我们公司进的货过期丢掉了,做财产损失后,进项税额要转出吗,相关文件有没有
老师,养护费一般开什么成本票
老师,我问你一下,我们有两个公司,各自独立核算的,现在我们把一个公司的业务转让给另一个公司,两边公司的分录怎么写?
老师,公司买了猪,同时也买了猪饲料,请问猪饲料记生物资产对吗?消耗性生物资产合理吗
2024年公司购入3个办公软件,记为无形资产,总金额62933.88元,摊销年限为3年,每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现,2024年4月当月未摊销,2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销,不能反结账,没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负,亏损状态。下面调账分录是否正确?是否考虑所得税影响? 借:以前年度损益调整6992.6(1748.15×4) 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6
老师:单位给公司员工租赁车位的年费,是计入管理费用-车位费,还是管理费用—福利费
对方开了收据给我们。但是离的比较远 可以打印图片入帐吗 还是一定要原件
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票6000,我们公司帮他代缴个税700,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本6000贷:应付账款-授课老师6000。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税700贷:银行700。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师6000贷:应交增值税-个人所得税700贷:银行5300。麻烦老师详细看一下会计分录,可以这样做吗?
报销时要做发工资分录和支付工资的证明
就是报销时冲往来,需要做一个工资表和法人支付给员工的证明是吧?
法人支付给员工的证明,具体点是怎么做?
你好 发工资的流水就可以加工资表