您好,借税金及附加,贷应交税费应交房产税
你好,老师 我们公司每个月定时划扣了一笔费用,备注的房产税,这种我分录怎么做账呢,我现在做的是借应缴税费-房产税 贷银行存款,这种我的应交税费显示余额负数 怎么正确做这笔分录呢?
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
刚才问老师附征税怎么做分录,老师说借:税金及附加-房产税 贷:应交税费-应交房产税 然后借:应交税费-应交房产税 贷:银行存款等 但是我在学堂实操是这样:借:税金及附加-房产税 贷:银行存款 感觉学堂实操方便过,实际工作采用第二种还是第一种呢
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是需要做一笔分录转到其他流动资产的借方,那后面我需要抵扣这一笔进项税额该怎么做分录呢,先转出然后怎么做呢?
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
老师,如果两家公司代理费4000不到,老板女人还希望分分钟秒回,怎样怼回去比较合适?
请问员工出差坐飞机,他可以直接开具发票,抬头写公司,然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗? 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票?这两个有什么区别吗?
假如2025年12月份年底分配利润期末数是50万。如何把这期末数的50万转成2026年的期初数 做什么分录呢老师
请问运输周转材料的运输费计入周转材料一起还是入管理费用--运输费
机械设备从旧厂房移到新厂房发生的运输费用计入到哪里
收到工厂实验室设备器具,怎么入账
A供应商在B平台卖货,平台以销售价减去成本价开票给B企业,在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动,结算时借:应收--A公司,贷:营业外收入,借:库存商品,贷:应收,但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借:预收,贷:银行,请问这个预收多出来的钱怎么平账
老师,原始单据要这么审核,比如发票
老师 这是计提的时候这么做? 划扣的时候就是借应交税费-应缴房产税 贷银行存款对吧?
您好,这个分录按权责发生制确认。不考虑支付资金
那我银行划扣了钱怎么做?不从银行存款减少?
您好,不是,是先计提借税金及附加,贷应交税费应交房产税,与支付无关
嗯嗯 我知道这是计提 但是我银行划扣的时候就是借:应缴税费-房产税 贷:银行存款吧!我钱交了 要把房产税这个科目结转到借方吧。
您好,是的,您的理解非常正确