您好,是含个人部分社保公积金计提
老师,计提工资是按含有社保的工资计提,还是按实发工资计提
老师,平时按照工资表做账时,计提应付职工薪酬时应该按照实发工资计提还是包含代扣社保等部分总额工资计提呢
老师 工会经费是按照工资总额计提吗?还是按照实际实发工资计提 实发工资是计提工资减去保险了
请问老师,1、职工社保计提时按着应发工资金额来计提还是实发工资额(扣除个人部分后)计提?2、计提工资的账务处理应发工资还是实发工资金额计提?谢谢老师
老师好!如果计提工资就按实发工资计提,那么计提社保就按实际缴纳金额计提,可以吗?
更改个人所得税申报界面,老师这个选哪个
现在实行全员买社保了吗?比如公司员工在别处买社保了,在我们公司买购买社保这个怎么办
老师月份不同,饭店名称不同也都可以做成一笔福利费么,比如A饭店7月份158元B饭店8月200元可以在9月做成一笔358的福利费不?老师还需要报销单么
个税报的计提工资和做账工资相差150会引起税务查吗
磷酸铁锂电池用再生黑粉原料。 请问这个商品税收分类编码是多少
老师请问公司每月员工宿舍电费报销直接做福利费吗?还是要计提
老师你好,十月报税出现新的填工资的,但是我看了好多视频,有的填写的依据是科目余额表,有的明细账,我看了一下,这两个依据数字不一样,这到底按照哪个应付职工薪酬填
出口退税申报,进项税额转出附表二只填18行,会产生税费,是不是还需要填第三行前期认证相符且本期申报抵扣?
老师您好,本来所得税季报资产损失那一栏选是还是否?应该怎么填?
公司有位员工2025.1月和5月共计申报了8186元工资,实发5568元,但是6月份把申报的8186都删除了,本来是要删除未发的2618元的,但是误操作了把都删除了,现在等于未给这位员工申报5568元工资,却发了5568元工资,这个问题要怎么处理呢?因为员工已经离职,也不好再补申报了?
借:管理费用14200 贷:应付职工薪酬——工资14200
您好,您的分录是什么意思?
老师,4月应发工资14200,社保补交3月4770.31元,单位承担1181.28,个人承担3589.03,4月正常个人部分1611.42元,实际发放工资8999.55元,我这分录应该怎么做
您好,借:管理费用14200 贷:应付职工薪酬——工资14200 借应付职工薪酬~工资3589.03 贷其他应付款3589.03 借管理费用1181.28 贷应付职工薪酬~社保
您好,4月应发工资多少?
应发14200,实发8999.55
您好,借:管理费用14200 贷:应付职工薪酬——工资14200 借应付职工薪酬~工资14200-8999.55 贷其他应付款