=46460.18-490.76-1190-17829.27%2B29.06 这个是包括,这个,你看这个公式

老师好!上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入,导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致,所得税申报表是正确的,那我本季度的季度利润表怎么报?按正确的本季度数据报,不理会本年累计那边的数据吗?
老师请问我做季度的所得税申报,为什么财务费用(那个是银行存款的利息)我按照要求用负数填的。为什么营业利润系统带出来的数据,不包含我的财务费用呢?这个不用交所得税吗?我自己做的利润表营业利润那里是26979.21。咋回事我有点晕啦
老师,请教一个问题。我这个季度只有财务费用-利息收入。那企业所得税申报表。我是不是只要在利润总额这里填135.48,不用把财务费用填再营业成本吧?老师这是我的企业所得税申报表和财务报表。
老师,个人独资企业,申报企业经营所得税,成本费用是否等于利润表的,营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用,有营业外收入是否需要计入收入总额?有营业外支出,是否需要计入成本费用内?这是我根据我的利润表的数据填的数据,因为发现我的利润表的利润总额的数和系统的利润总额的数对不上,不确定对不对.
老师好,企业所得税季度申报的财务报表,因为我调了几笔帐,公司本身没有利润没有收入,但因为我把有些费用调到在建工程里了,导致费用做了负数,利润成正的了,但是我不想在一季度交所得税,这个怎么办呢
福利费可以进项抵扣吗 可以税前扣除吗
你好老师,我们是主要是销售水泥的就是爆破的房屋拉到我们厂里,在加工成水泥销售。那请问我们公司能开具红土的发票嘛,公司是一般纳税人
老师,你好 2月份公司放假,设备折旧,房租摊销,这些计入什么科目?
老师您好,请问计提公司社保与计提工资分录怎么做
比如内销100元,销项税额是13,外销100元,出口退税率是6%,进项税额是2元,那免抵的是多少。应交增是多少
因国家政策变动,1月开具的混凝土发票全部有3%改为13%,2月把1月开具的发票全部红冲后重新开具,应跟客户谈定的是含税价格,所以发票重新开具的收入总金额不变,不含税金额减少,那就意味主营业务收入降低,但2月又没有营业,没有任何收入,所以2月的财务报表会导致主营业务收入为负,填报税务局财务报表后会不会产生预警?
老师,10月份计提个人所得税多计提了368.93元,请问现在应该怎么调账?
老师,公司有接收银行承兑汇票,有时候会背书给客户还货款,或者是背书给别人,别人银行转账回来公户,相当于不需要去贴现支付贴现手续费,跟别人换现金,这种操作方式OK吗?OK的话账务处理应该怎么做
老师,垃圾处理费怎么缴纳,是要从电子税务局上申报缴纳吗
研发费用可以是管理费用下面二级科目吗
老师那我这个记账凭证是不是做错了。财务费用那个方向,我资产负债表又对不上啦
你好利息收入么,你做贷财务费用 负数,你这个对应这个记账做借财务费用 负数吧?
老师。我明细账也照着我这个凭证登的,那我报表肯定是错的了吧。我把凭证改成您说的贷方负数,再做就应该对了。是吧?
原则是的你先去试试不行再截图我帮您看下
好的谢谢您!我估计得晚上弄了您先休息吧。我觉得大概率应该可以
不要紧,我看到就回复您,您有问题直接截图发给我就可以,我看到就会回复,在线话,