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预付货款之后(后期发票一定会来)货品到了做进在途直接核销预付的无税部分后期发票到了再核销税款部分的预付,和等发票到了做进应付账款之后再用应付账款核销预付,那种处理更合适,更符合会计

2021-07-09 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 14:41

你好这个没有发票到公司话,那这个=先做借库存商品 贷应付账款暂估款,这样,取得发票做借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,负数,之后按发票做借库存商品 贷预付账款供应商这样

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快账用户9381 追问 2021-07-09 14:46

我之前的做法大致也是这样,但是现在新领导问能不能货品进来时直接在途直接冲预付,这样就就减少预付金额了,后期发票到了再冲预付的税金部分

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快账用户9381 追问 2021-07-09 14:47

所以想问一下老师那种更符合会计规定

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齐红老师 解答 2021-07-09 14:48

你做在途物资是有取得发票,做的,实务中,没有收到货物,这个在途是按发票做,所以贷方直接冲预付账款,那需要看你们发票是不是先到,货物后到

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快账用户9381 追问 2021-07-09 14:54

那把在途换暂估款的话,在发票没到的情况下能直接冲预付吗

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齐红老师 解答 2021-07-09 14:54

发票没有这个先不能冲预付,你这样冲不知道多少发票没有到啊,

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你好这个没有发票到公司话,那这个=先做借库存商品 贷应付账款暂估款,这样,取得发票做借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,负数,之后按发票做借库存商品 贷预付账款供应商这样
2021-07-09
借银行存款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2023-10-31
同学你好 直接都放进预付账款就行了,再付剩下的部分的时候就是直接 借预付 贷银行了
2020-10-27
你好这个借库存商品 负数,进项税额,负数, 贷预付账款,负数, 那这个还有合作么
2021-07-09
同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的
2020-12-06
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