借银行存款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
老师,进口货物,库存商品金额按进口海关增值税发票的完税价格吗, 分录为借:库存商品,贷:应付账款, 扣款增值税分录为 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 付货款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这些分录正确吗老师
之前预付货款,现在付尾款并收到发票,如何做分录,借:原材料,借应交增值税进项税额,贷银行存款,贷,预付账款,做的对吗?正确的是哪种?
请问老师一般纳税人在购进货物的时候,是先预付的全款,分录是借:预付账款 贷:银行存款,然后收到货和发票再 借:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 但是后来采购退货了,该如何做分录呢?
一般纳税人 做一件代发的电商,如给消费者开发票,电商平台与供应商之间也开发票并且上税 与消费者会计分录(收款):借 银行存款,贷 预收账款 与消费者会计分录(开发票):借 库存商品-已发货,应交税费应交增值税 销项税,贷 预收账款 与供货商会计分录(付货款):借 预付账款,贷 银行存款 与供货商会计分录(收到发票):借 库存商品-已发货 ,应交税费 应交增值税-进项税额,贷 预付账款 这样做对吗,不对的还麻烦老师帮我一一改正下,小白完全不懂,谢谢老师
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
哦,那按原分录做红冲,是不对的吧
可以 只不过申报表和帐上不一致
可以 借:银行存款,应交税费应交增值税-进项税额(红字)贷库存商品吗
可以的,可以的,可以这么做的。
那按原来分录对冲预付账款,申报表与账不一致是什么不一致呢
你好,你申报表里面的是进项转出,你账上红冲的是进项。是这里不一样。
那我申报的时候是不是还是可以把红冲的进项数字填到进项转出红字发票那一栏呢?
你这个红字进项税额填写到进项转出20行里面
老师,我还是有个地方不明白如果按原分录红冲,那预付账款不是退回了吗?在借方表示不就又增加了预付账款了吗?
你在借银行存款 贷预付账款不就可以了 钱退回来 你得按照银行存款来增加的