同学你好,是的,不可以抵扣了。

2月份开了两张专票有五千多的税,这个月已经申报增值税在留抵税金里抵扣掉了,现在又要红冲掉这两张,那抵扣掉了的留抵税金怎么弄?
这个月的增值税已经报完了,也扣税了,现在又收到一张专用发票,是不是就不可以抵扣了?
您好, 我8月开错了一个发票. 9月发现后冲红了8月的的,接着9月又开了一张. 其实也就是8月已经给过了这笔增值税,理说这个月不用再给了. 为啥在浙江电子税务局上没看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 变成让我重复缴纳增值税呢
7月收到一张6月份开的数电票还没有抵扣,对方在7月份冲红了,现在在未抵扣页面找不到原来的蓝字发票了,是不是这张蓝字发票就不用抵扣了?也不用操作什么了?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
下个月也不可以抵扣了吗?
是6月20日的
同学你好,下个月可以抵扣的。
好的,可以抵扣就好,谢谢老师!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。