同学你好 直接原分录负数红冲就行了
2月份开了两张专票有五千多的税,这个月已经申报增值税在留抵税金里抵扣掉了,现在又要红冲掉这两张,那抵扣掉了的留抵税金怎么弄?
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?
2022年开的票,2023.6月红冲的,他之前也抵扣了一部分增值税,还剩一部分,现在申报12月的增值税,那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
老师,我现在报增值税有留底一万多,这个月报税抵扣进项,有可能还剩几千块,就是每个月报的差旅费是按9%抵扣,那我是这个月也抵扣掉呢还是怎么处理
我们8月增值税销项五千,当时我们进项用了5100,但是那张发票开错了,现在对方1月要求重开,那么分录负数分录跨年红冲冲掉的话,当时抵扣的进项怎么冲掉?分录怎么做
老师好,我们是小规模公司,请问一下小规模公司开票:1,增值税减免的会计分录,和2当季度开票超过30万,增值税交税的会计分录?
一张报关单上有两个品名 但是其中一个取得专用发票 另一个取得普通发票 那我申请退税的时候该怎么操作啊
公司有两次应付账款,合计10万,对方公司已经注销吊销,我接上这个公司就挂账,已经五六年了,可以不处理吗?当时上一个人走的时候就说不是我经手的就别动,所以这几年就一直挂着呢
老师,合伙企业,其中一个合伙人借了20万,这个如果年底不还,把这20万并入到季度营业收入里一起上个人经营所得税吗?还是单独上个人所得税呢?
老师,请教下,公司有一笔银行贷款,当时说是贷一年,做账入到短期借款里了,结果1年到期又继续续贷了一年,这个现在应该怎么入账调账,分录怎么做
老师,我公司采购了一批自用灯泡,怎么入账,入账科目怎么写
您好老师,麻烦问下21-24年企业所得税税率100以下、100-300、300以上
计算成本差异率不是应该:期初差异+本月购入差异/期初计划成本+本月购入成本吗?此题为什么还要减掉发出的?
老师,未确认抵扣的进项税是计入待认证还是待抵扣?
老师好~咨询下,公司为一般纳税人,财务制度:企业会计制度。公司二季度财务申报,本期金额是1-6数据,上期是1-6数据。还是本期/上期都为:4-6数据?