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请问老师收到供应商销售折让销项负数发票,该如何做分录

2021-07-10 07:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-10 07:10

借应付帐款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出 如果是专票

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借应付帐款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出 如果是专票
2021-07-10
你好;     你货物收到没有; 支付款没有; 是否退款 
2023-03-16
你好,到底是补贴,还是折让呢?  收到的负数发票,收到钱 借:银行存款,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额)
2024-01-30
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-06-12
你好 借应付帐款 借费用负数 贷进项转出
2020-12-05
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