您好,可以按照这样的顺序申报

老师好,季度报税,在电子税务局上,是先填写财务报表报送,再申报增值税及附加税,然后申报企业所得税是这样吗?
在电子税务局申报增值税和企业所得税,现在还需要填写财务报表吗,还是自动上传财务报表呢
请教老师,小规模企业,季度报税,电子税务局要报3个表:增值税申报表、企业所得税申报表、财务报表。 一般情况下,填报顺序是怎么样,哪个先填、哪个后填?
增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用)企业所得税月季度申报表A类,企业所得税年度申报表A类,财务报表,这4个表的电子版发一下
增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用)企业所得税月季度申报表A类,企业所得税年度申报表A类,财务报表,这4个表的电子版发一下
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
因为之前有一年半没做过银行账,在4月份的时候全补了,现金流量表里经营活动产生的现金流量都较大,这个有事没?
您好,这个没问题的呢
在填写现金流量表时,上面有本期金额,上期金额,本期金额就是本月金额,我的财务软件上,只有本年累计金额,没有上期金额,这个上期金额是指的3月底的数据,没有3月底的这个数据不填写可以吗?
您好,应当有数据才对的呢
电子税务局上没有这个数据,这个上期数是指的第一季度的这个数据吗?
是的,第一季度的数据
不填写可以吗?
您好,那这个表就是不正确的呢
好的,老师,我再找找相关数据
那我可以在电子税务局里打到第一季度申报的财务报表吗?
您好,应该是可以查找到的,但是各地的系统会有差异,你看下
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康