一、直接冲销当时的分录,再重新写正确的分录。 二、冲销2020年11月X号凭证。分录是: 借:银行存款-929 贷:应收账款-929 三、更正2020年11月X号凭证,分录是: 借:银行存款929 贷:应收账款829 贷:其他应付款100
老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师我想问一下,我在20年11月份写得一笔分录是借:银行存款929 贷:应收账款929但是我这个写错了,应该是银行存款929贷应收账款829其他应付款100 那我在现在该怎么改呀
2021.2月份做了一个分录借:银行存款 贷:应收帐款是错误的贷方应该是应付账款,现在12月我怎么做分录给他纠正过来,借:银行存款 贷:应收帐款(冲红)让后再做借:银行存款 贷:应付账款?
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师,资产负债表未分配利润154万元,注册资本是100万,负债246万元(其他应付款法人占135万)。资产476万,其中存货就占了332万,应收128万,货币资金24万,老师,未分配利润长期不分配有没有风险?
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
老师个税申报和发放工资金额不一样怎么办?
老师,集团公司,员工可以在不发工资的公司报销吗?
老师你好 1.适用13%税率的销项税额 2.适用9%税率的销项税额 3.适用6%税率的销项税额 我要怎么最快的速度来查询2024年不同税率的上税金额
内账外账做账时候的区别是什么?
下列有关⾮货币性资产交换的说法中,不正确的有()。A.⾮货币性资产交换就⼀定不能涉及货币资⾦B.⾮货币性资产交换交易的双⽅分别是换⼊⽅和换出⽅C.企业⽤⼀种资产交换另⼀种同类资产不属于⾮货币性资产交换D.具有商业实质与否是判断换⼊资产能否采⽤公允价值计量的唯⼀标准老师为什么B也是错的?答案是ABCD
小规模公司想注销,劳务成本-人工,还有20717.20元在负债表存货未结转出去,可以把他转管理费用吗?其次不想转管理费用可以放 营业外收入,贷 劳务成本-工资吗?就是这月没有收入了,又不想多亏2万多。
充电宝厂家放充电宝在我们温泉经营场所,后他付款给我们,我们可以开票给对方吗?发票名称开什么
公司承担了个人承担社保的部分,应该入到什么里面,算是福利吗
好的我知道了谢谢老师
祝学习进步,工作顺利