此处属于广宣费这里的特殊规定,具体规定是:对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
老师,化妆品制造销售企业发生的广告费和业务宣传费,不超过当年销售(营业)收入百分之30的部分,在交企业所得税时准予扣除。这个销售(营业)收入是哪些?只是主营业务收入吗?还是主营业务收入加其他业务收入?
广宣费 : 医药制造和销售都是30%还是只有制造是30%?30%的是哪些?15%的是哪些?医药行业和化妆品行业记混了记不清楚了
、案例分析题(100分)康弘药业国际生产及研发中心建设项目成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)成立于1996年,是家致力于生物制品、中成药、化学药、医疗器械研发、生产、销售及售后服务的医药集团,公司拥有先进的研发中心和标准的产业化生产基地,营销网络遍布全国。2015年6月26日,康弘药业正式在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002773)康弘药业秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步一康健世人、弘济众生”的企业宗旨;始终坚持“创新产品和服务,普惠民众与大众”的经营理念;始终坚持创新与合作相结合的发展战略,以产品创新和产业合作双驱动,推进康弘药业高质量、高速度、健康发展。康弘药业主营业务为药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售截至2019年6月30日,康弘药业拥有研发人员450人,其中261人拥有研究生及以上学历,形成了一支年龄及知识结构合理、研究与开发并重、具有较高产业化能力的研发团队
甲公司为居民企业,主要从事医药制造与销售业务,2021年有关经营情况如下:(1)药品销售收入5000万元,房屋租金收入200万元,许可他人使用本公司专利特许权使用费收入1000万元,接受捐收入50万元。(2)缴纳增值税325万元,城市维护建设税和教育费附加32.5万元,房产税56万元,印花税3.9万元。(3)捐赠支出90万元,其中通过公益性社会团体向受灾地区捐款35万元、直接向丙大学捐款55万元;符合条件的广告费支出2100万元。(4)全年利润总额为480万元。已知:公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予扣除,医药制造业企业发生的广告费和业务宣传费支出,不过当年销售(营业)收入30%的部分,准于扣除。(1)甲公司的下列收入中,应计入2021年度企业所得税收入总额的是()。A.房屋租金收入200万元区B.药品销售收入5000万元C.接受捐赠收入50万元D.特许权使用费收入1000万元
甲企业为居民企业,主要从事化妆品制造与销售,2021年发生部分事项如下:(1)销售化妆品收入5000万元,让渡专利技术使用权取得收入200万元,债务重组收入10万元。(2)收到张某投资款项88万。(3)实际发生广告费和业务宣传费1600万元。(4)研发一项抗衰产品,实际发生研发费用100万元(未形成无形资产计入当期损益)。(5)支付诉讼费5万元,税务机关罚款12万元。缴纳消费税38万元、企业所得税156万元。已知:化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费扣除限额为营业收入(销售收入)的30%。要求:根据企业所得税法律制度与上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题:1.下列业务中,在计算企业所得税应纳税所得额时,应当计入收入总额的是()。A.销售化妆品收入5000万元B.让渡专利技术使用权取得收入200万元C.债务重组收入10万元D.张某投资款项88万元
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?