借:长期应付款 贷:银行存款
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,国家给我们公司拨了装修款几百万专款专用,收到款我是这样入账的: 借:银行存款 200万 贷:长期应付款—专项应付款—装修款200万 现在公司零星的采购了些装修用的材料已付款有专票,还预付了部分款给装修公司,这两种情况怎么做会计分录?
你好。老师。请问我公司装修款由b公司代付了10万元,b公司记账借:其他应收款我公司10万,贷:预付装修公司10万,我公司自己也预付了一部分装修款20万,收到了30万发票,我公司收到发票的时候借:长期待摊25万,进项5万 贷:预付装修公司30这样,请问我现在怎么调回来了,发票多了10万应该还给b公司的
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
老师,我们公司要重新装修,定金先打款总金额的70%,在装修到一半的时候打款20%,全部装修完成后打款剩下的10%,等装修结束后装修公司才会给我们开发票,他们没给我们开发票之前,这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款?等发票开了,再记到长期待摊费用里,开始摊销啊?具体分录怎么处理?
老师,付承兑汇票垫款还款的分录怎么做
老师你好,增值税包括哪些税?
老师你好,培训学校领导打车费用报销单如何填写?谢谢
请问老师,这种二手车交易发票,公司还用再开票交税吗?
你好!小规模纳税人之前的财务报表科目余额表 科目转出未交增值税与销项税额 有期末数据数据,我现在不想要这个科目,我现在转用快账软件这边需要如何处理?
我们是偏化工企业,合同中运费单独列示,我们自己没有车,都是再找货拉拉这种给我们开发票,那我们给客户开发票时,能开运费发票吗?还是直接把运费摊到单价中
老师银行冲正这个分录不需要做账吧
老师,建筑公司每个月应记工程施工科目的数据,记在了主营业务成本,于是部分工程项目台账成本栏为负数,(于是每个月的利润表成本金额减少,同时资产负债表的资产减少),这个对公司有没有什么影响
请问税务系统中如何确认合同
主营业务成本和销售成本的区别