直接在2月做进项的账就行

请问老师,比如12月份我们支付了货款,但是没有收到发票,我们就把成本暂估进来咯,这一笔分录怎么做呢?然后1月份对方把票补给我们了,我们把他放下12月份,这一笔分录又怎么做呢?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师你好,我想问一下,嗯,我们4月份的时候去银行做变更了,然后银行扣了我们对公账户50元的变更手续费,但是那个发票不是5月份开出来的,我直接付到4月份行吗?然后这个分录借管理费用,办公费贷银行存款行吗?
老师,早!我上月申报了一笔无票收入5600元,原来是这么做的两张凭证: 1张- 借应收账款5600 贷主营业务收入5544.55 未交增值税 55.45 2张- 借现金 5600 贷应收账款 5600 过了两个月,客户要求开票,但我之前已经按无票收入确认收入了,这个月开票后应该怎么做凭证分录冲掉原来原来的收入,再按发票重新做确认收入呢
1、公司业务是服务。2、10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。3、11月1号银行到账9997元,另外3元是通联平台扣掉的手续费。4、12月份给客户服务。5、12月份收到通联开具的3元手续费发票(请问老师,收预收款,平台资金,手续费,确认收入,各环节如何入账?注意预收款10月收11月才到账,跨月了,如何做分录?)
老师,公司付款后,一直没收到发票,公司可以注销吗
老师,收到个人付给公户的样品变形赔偿款,怎么入账写分录
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
如果2025年汇算清缴所属期,有固定资产一次性扣除,那么请问,原值为200万,本年折旧10万,那账载金额和税收金额我分别应该怎么填列?请老师列示一下我项目对应的金额,如何填写?(比如税收折旧金额,计税基础,账载下的折旧金额)
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
但是发票已在1月份认证抵扣申报了增值税
没事的,摘要里边备注清楚就行
做进2月份的话是这样做分录吗? 借:应付账款11300 贷:银行存款11300 补记收到发票 借:主营业务成本10000 借;应交税费-增值税进项税1300 贷:应付账款11300
这样做吗
是的,就是那样做就行
如果这样做的话,回影响到2份的进项税额吗
不会影响2月的哈,你备注清楚就行