同学, 从业务实质出发的,从业务中来到业务中去,对于公司购买礼品赠送、招待客户的行为,我们可以判断是否在现场消费使用,比如购买烟酒茶叶等,用于现场招待了,那就应该计入业务招待费,如果购买烟酒茶叶等礼品直接用于赠送客户了,那就要视同销售。

请问,公司购进散装茶叶,自己包装成礼盒后销售给客户。比如一大盒里装101小袋茶叶。当客户面打开一小袋现场冲泡一袋客户品尝后再购买整袋。包装礼盒价格也不便宜。请问,包装礼盒费用应构成茶叶礼盒的成本,还是作为销售费用好。如想分摊进成本,这样计算对不对。如礼盒进价200元每个,内装101袋茶叶,共20.2斤,每斤茶叶进价100元。那么茶叶礼盒成本就是2220元每盒,每斤茶叶成本109.9元。应分摊进成本好,还是进费用好。另外,如果从国外购进品牌服装在国内销售,国外购进的哪些票据可以作为成本税前扣除。如果是委托代理机构代理报关进口的话,进口增值税缴款书的纳税人是代理公司,那我们可以作为完税凭证么?如不行,如何操作,谢谢
某农机厂2019年9月份发生下列业务: 1. 购入农机专用零件一批,取得增值税专用发票,注明不含税价款100000元。 2. 向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税专用发票一张,注明价款4000元,增值税240元。 3. 将100个电吹风奖励给职工作福利,100个作为礼品赠送给客户. 4. 接受其他农机厂委托代加工农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2260元。 5. 销售农机取得不含税收入120000元。 要求:如果你是税务会计,你能核算出该农机厂当期应缴纳的增值税税额吗?(写出计算过程)
公司外购奢侈包包送客户,有收到普票,请问这个算做业务招待费费,还是要视同销售?另外需要处理个税代扣代缴吗?也不知道客户的身份证信息之类的,如何处理?
购进吹风机一台,三千多元的。送礼给客户。请问是入招待费吗????另外,这种需要礼同销售,需要缴纳增值税吗???
某农机厂2019年9月份发生下列业务:1.购入农机专用零件一批,取得增值税专用发票,注明不含税价款100000元。2.向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税专用发票一张,注明价款4000元,增值税240元。3.将100个电吹风奖励给职工作福利,100个作为礼品赠送给客户.4.接受其他农机厂委托代加工农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2260元。5.销售农机取得不含税收入120000元。要求:如果你是税务会计,你能核算出该农机厂当期应缴纳的增值税税额吗?
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
如果视同销售的话,会计分录怎么做呢?
同学 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费
好的,谢谢
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