你好这个不需要处理申报系统问题,你做账是按发票做就可以1%
请问疫情期间,小规模营业收入未达30W,账务处理按1%计算不含税收入及增值税,申报时(报表仍按3%计算增值税,出现差额怎么处理?) 如本季度合计账务处理免征增值税64.56,申报时,免税额70.24,差了5.68 需要调整吗?需要的话怎么做分录?
你好老师,小规模企业的收入未达起征点,收入是按1%计算的,填报表是按3%自动计算的,这样就造成了账表不符,这种情况怎么处理?谢谢!
你好!老师,我想问一下,小规模纳税人减按1%交税,我做账的时候按1%计算销项税额,季度也是免税的,免税的1%税计入营业外收入,但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%,税务局是3%,审计的说这不一致,这怎么处理呢?
公司是小规模纳税人,上季度没有超过30万。发票税点是按1%开具,做账的时候也是按发票1%做账,但是在进行纳税申报时因为没有达到起征点所以申报表自动是按3%进行计算并不能填写后面的减免表,虽然不用进行交税,但是账上的收入跟税额与申报表并不一致。该怎么处理?
老师好,个体工商户,增值 税报表,把5万收入,填在第11行的,未达起征点销售额那行,对不?然后,表格里自动跳出来,未达起征点免税额1632元,这个1632是按照3个点算的,为什么不是按1个点算,这样对吗?还需要填哪个数吗?
你好,我现在有个食堂,需要提供食堂专票,税票是怎么扣的,还有我的公司现在只能开普票,那怎么才能够开专票
会计继续教育我的信息用户类别怎么是行政事业单位,可以改吗
老师,公司租用员工车辆,有什么办法可以不用开发票,也不需要交税的?
老师,您好,事业单位库房购买的老鼠药和樟脑丸应该在什么科目下核算?
4月份结账收入是选宴请的,我入账科目借方用管理费用-业务招待费,后又做了一笔借管理费用-业务招待费 贷库存现金,这样账上就重复了,正确的账怎么做
刘艳红老师,职工薪酬表 账载金额是填写计提金额吗?实际发生额是实发金额还是哪个?
老师,税务专管员说是,个人所得税综合所得汇算 需要办理退税。但是有几个员工是24年离职了,有几个员工是25年离职了,我联系不到他们。像这种情况,能和专管员说是已经离职了,联系不到员工了吗
老师,某公司的工程分包给甲,甲给某公司开的发票,能不能签委托代付协议把款付给乙呢?乙是甲的小分包。
年度汇算清缴要怎么做?
老师,税后的营业收入是什么数据?
那收入还按3%计算可不可以?
你好正按1%算就可以这个,收入这样可以多,对应业务招待费,宣传费这个比例就可以多扣除!