你好 如果是小规模纳税人,根据实现的收入填写申报 如果是一般纳税人,根据销项税额,进项税额情况填写申报

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
分公司是小规模纳税人 从来没有开过票 票据都是统一由总公司开具 销售收入也是总公司发的各个分公司的表格 但是我填写数据没有超过起征点也有税金是怎么回事?
你好,我填写数据没有超过起征点也有税金(能提供一下你填写的申报表图片吗?)
老师你看一下呢?我直接填写在第一栏的
你好,这个1000的收入,应当在小微企业免税销售额栏次填写,而不是第一行填写啊
哦哦 分公司没有开过票 那这1000算不算无票收入呢? 如果超过起征点了应该填写在那一栏?
你好,没有开过票 ,那这1000算无票收入。 如果超过起征点了,是增值税申报表的第一行
总公司和分公司不在同一个省 分公司的税金可以用总公司的公户缴纳吗? 这种情况该分公司做账还是总公司做账?
你好,税款需要分别缴纳,账务处理需要分别做
因为分公司还没有开设对公账户 分公司做账的话分录应该怎么做呢?
你好,分公司做账: 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。
分公司这边没有任何凭证
你好,分公司这边,发生了经济业务,应当保存好相关原始单据做账啊
分公司这边的经济业务全都是总公司那边在对接 所有发票抬头也是总公司的
你好,分公司也需要建账做账的,而不是把票据全部给到总公司做账的
非独立核算的分公司也要?
你好,是的,是这样的。 非独立核算的分公司,只是所得税根据总公司分配结果申报,并不代表不需要建账做账的