你好,是用于什么要转出,
老师,已认证抵扣的库存商品发票如何做进项税转出?
如何将已抵扣认证的进项税额转出?
老师你好,已经认证抵扣的发票税额是什么分录?认证时借:库存商品,应交税费(进项税)贷应付账款
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
已经认证抵扣的进项税如何做进项税转出
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
供应商开了部分红字发票当做返利,跨年的了,去年有部分发票做成本了,还有部分还是库存商品,这个怎么转呢?
你好,返利的,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
有没有收到钱,借银行存款,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
没有收到钱,这个返利是留着下次抵货款的
有没有收到钱,借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那是怎么写呢? 借:以前年度损益调整 20000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)20000
最后结转,借利润分配--未分配利润20000,贷以前年度损益调整 20000
老师,那只卖出去了一部分,还有一部分还是库存商品,也是这样全部转到以前年度损益里吗
不是的,还有一部分还是库存商品 借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那我要做两个分录? 借:以前年度损益调整 2254.87 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)2254.87 借:应付账款--供应商 579.07,贷库存商品512.45,应交税费--应交增值税(进项税额转出)66.62
进项税额转出是指税额吗?不包括金额吧
你好,是的,因为跨年,又结转成本变的复杂一些,
那结转的成本不用转出吗,只转出进项税额?
你好,要的,借以前年度损益调整,贷原材料,
借以前年度损益调整,贷库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这样库存商品不是增加了吗?不是要减少的?
这样库存商品是减少的,贷方
谢谢老师,现在想明白了,都被搞晕了
你好,祝你周末快乐