你好,是用于什么要转出,

老师,已认证抵扣的库存商品发票如何做进项税转出?
如何将已抵扣认证的进项税额转出?
老师你好,已经认证抵扣的发票税额是什么分录?认证时借:库存商品,应交税费(进项税)贷应付账款
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
已经认证抵扣的进项税如何做进项税转出
公司为工人提供宿舍,购买的床床垫衣柜桌子等基础家具,开进来的专票,进项税额可以用来抵扣吗?
非全日制临时工,有什么税收上的好处?
老师,企业年检怎么做呀
请问一下那个受益所有人信息备案是所有企业都得做这个申报吗?
批发商行业,比如卖啤酒,销量完成500件,公司每件返2角到批发商账户,每件返的2角批发商怎么写分录?
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票的时候项目名称可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
申报小于取得-400多万,一般是什么问题,该怎么写说明呀
请问房地产企业一般纳税人,一般计税方法,计算销项税额时允许扣除土地价款,那开票时全额按9%开具销售发票吗?
老师,个体户装饰建材公司开1%的劳务费,但是营业执照上经营范围没有劳务服务,还能开*建筑服务*劳务费吗?还是*建筑服务*维修费
老师好,请问生物防火隔离带维护项目,合同价20万,请问开具项目名称要怎样填写
供应商开了部分红字发票当做返利,跨年的了,去年有部分发票做成本了,还有部分还是库存商品,这个怎么转呢?
你好,返利的,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
有没有收到钱,借银行存款,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
没有收到钱,这个返利是留着下次抵货款的
有没有收到钱,借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那是怎么写呢? 借:以前年度损益调整 20000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)20000
最后结转,借利润分配--未分配利润20000,贷以前年度损益调整 20000
老师,那只卖出去了一部分,还有一部分还是库存商品,也是这样全部转到以前年度损益里吗
不是的,还有一部分还是库存商品 借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那我要做两个分录? 借:以前年度损益调整 2254.87 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)2254.87 借:应付账款--供应商 579.07,贷库存商品512.45,应交税费--应交增值税(进项税额转出)66.62
进项税额转出是指税额吗?不包括金额吧
你好,是的,因为跨年,又结转成本变的复杂一些,
那结转的成本不用转出吗,只转出进项税额?
你好,要的,借以前年度损益调整,贷原材料,
借以前年度损益调整,贷库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这样库存商品不是增加了吗?不是要减少的?
这样库存商品是减少的,贷方
谢谢老师,现在想明白了,都被搞晕了
你好,祝你周末快乐