你好,是用于什么要转出,

老师,已认证抵扣的库存商品发票如何做进项税转出?
如何将已抵扣认证的进项税额转出?
老师你好,已经认证抵扣的发票税额是什么分录?认证时借:库存商品,应交税费(进项税)贷应付账款
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
已经认证抵扣的进项税如何做进项税转出
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,我们是合伙企业,那时候有分红,我们没分给大股东,而是直接分给大股东的基金管理人公司,那这样是不是大股东要去缴纳分红税呀?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
供应商开了部分红字发票当做返利,跨年的了,去年有部分发票做成本了,还有部分还是库存商品,这个怎么转呢?
你好,返利的,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
有没有收到钱,借银行存款,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
没有收到钱,这个返利是留着下次抵货款的
有没有收到钱,借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那是怎么写呢? 借:以前年度损益调整 20000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)20000
最后结转,借利润分配--未分配利润20000,贷以前年度损益调整 20000
老师,那只卖出去了一部分,还有一部分还是库存商品,也是这样全部转到以前年度损益里吗
不是的,还有一部分还是库存商品 借应付账款--供应商,贷原材料,应交税费--应交增值税(进项税额转出)
那我要做两个分录? 借:以前年度损益调整 2254.87 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)2254.87 借:应付账款--供应商 579.07,贷库存商品512.45,应交税费--应交增值税(进项税额转出)66.62
进项税额转出是指税额吗?不包括金额吧
你好,是的,因为跨年,又结转成本变的复杂一些,
那结转的成本不用转出吗,只转出进项税额?
你好,要的,借以前年度损益调整,贷原材料,
借以前年度损益调整,贷库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这样库存商品不是增加了吗?不是要减少的?
这样库存商品是减少的,贷方
谢谢老师,现在想明白了,都被搞晕了
你好,祝你周末快乐