你好 你使用的是什么企业原则
本季度小规模纳税人申报增值税,未达到起征点的,小微企业免税额要按3%填写。但是账务处理时按1%做销项税。那月末做免税凭证,进营业外收入时按哪个金额做呢?
老师你好,请问一下小规模增值税免税范围内,4月-6月开的票税率都是1%,请问我在主表填表时按3%金额填列,附列资料出来的金额是按1%金额,申报已经通过了,这样有问题吗?比如:2季度我开的票是90000元,税率1%,不含税金额89108.91元,税额891.09元,申报表填列时金额按87378.64元,税额2621.36元,附列资料表出来的含税金额是90000元,不含税金额是89108.91元,这样不对应?
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
请问老师,公司是小规模纳税人,1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数,第3季度利润总额是0.8元,0.8元是公司银行存款利息收入,请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0,企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0,比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额,谢谢
老师小规模企业租金收入季度45万免增值税?填写增值税申报表第10行不含税的金额报表生成的征收率3%不是按5%,如果这样我手动修改20行小微企业免税额5%这样可以吗?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
是小企业会计准则
你好,就是4-6月的金额
你好,是按照不含税1%税率填写
好的,如果按企业会计准则的话是就填6月吗
是的,您的理解完全正确
好的理解了谢谢老师
不客气祝您学习愉快!