你好,这个不能扣除的。
(多选题)综合所得年应纳税所得额计算时,允许扣除的费用包括()。A.专项扣除B.专项附加扣除C.依法确定的其他扣除D.个人发生的全部支出
企业所得税扣除项目范围是指企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。那构建固定资产的费用也是费用,为什么不可以全额扣除?
企业业务招待费的支出,实际发生额的60%与销售额0.5%两者较小者可以在税前扣除,实际发生额与可扣除之差应当纳税调增; 请教老师,主营业务收入本年累计数贷方余额如600万*0.5%=3万是税前可扣除吗?
学生实习所实际发生的与收入有关的合理支出,在计算应纳税所得额时扣除的依据是什么?
企业的实际税负不高于境内关联方的,其实际支付给境内关联方的利息支出,在计算应纳税所得额时准予扣除,实际税负不高于境内关联方是什么意思呢?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
税法2里有相关表述,为什么不能扣除
你好,同学指的是实习所还是学生本人?
学生本人
你好,学生本人个人所得税只是可以扣除5000还有社保之类的。
是否有相关文件依据呢?
你好,具体文件号老师记不清楚,同学可以网上搜索下哦!