利润是,收入-成本-期间费用-营业外收入+营业外收入
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
我公司收到1000万应收票据是客户给的货款,将其贴现,贴消息100万,剩余900万。现金流量指定:销售商品收到的现金1000万,分配股利利润或偿付利息支付的现金100万? 请问,老师,这样做对吗?
老师,请问假如公司一年利润是30万,然后这个利润是体现在,剩余现金➕剩余原材料➕应收账款➖应付账款吗,这样倒推利润对的吗?
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
老师您好,我现在在填写税务局资产负债表,想请问,资产这部分只有一个货币资金是27600元,负债部分是应付账款970元和其他应付款100元;为了资产负债➕所有者权益,那我剩余的26530元是应该填入到所有者权益中的未分配利润中嘛
老师,应付职工薪酬帐面借方有余额,估计是以前年度己发放未计提,现在可不可以把它调平了。
你好老师个体户经营超市从供应商购货在1月至7月份入的库现在才陆续给供应商结钱把结钱的货款会计分录怎么做
公司做真实的账,用快账软件做的话,能免费使用多久时间,后续要怎么收费
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工,需要签什么协议吗
合并产生的差额,支付金额与成本产生的差额,同控制下与非同控分别计入什么科目。
老师,请问我公司需要融资,使用a公司的房产证作为产权证明,我公司与a公司是不是需要签订抵押担保合同
老师,结账后我发现我2笔冲暂估成本,金额忘记写负号了,我写的正数,这咋办,
老师 请教一下,我们公司因被别的公司起诉,法院判赔对方7万元,我们给对方付款时,可以要求对方帮我们公司开票吗?
判断是否是非货币性资产交换 1、甲公司:换出公允2650,支付补价40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非货币性资产交换。 2、乙公司:换出公允2700,收补价40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非货币性资产交换。 B:还是40/2700=1.48%<25%,是非货币性资产交换。 老师,麻烦帮我看下乙公司那里,是A算式对,还是B对
老师好,我们企业收到了劳务发票,但是付钱的时候忘了扣个税了,但是这个个税以后还是要让对方换给我们公司,现在公司小把这个个税给垫付了,怎么做账务处理
这个我知道
但是我想知道我赚的钱都体现在哪里了
所以不能用你上面的公式倒推哦
那怎么样才能倒退出来呢
老板要知道赚到的钱都在哪里了
确定你的利润数,收入数,就出来你的成本费用了