你好 可以这么做的 电子税务局 我要办稅 发票管理 票种核定

你好,老师!我们是矿山机电公司,营业范围中包括矿用车辆,大中小型汽车,客车,特种车销售,现在要给煤矿销售雾炮车和洒水车,可以申请开具机动车专用发票吗?
您好老师!公司主营机动车维修业务:营业执照经营许可范围(围一般项目;机动车修理和维护,汽车拖车、来援、清陪服务,润澄油销 售;沉车零配件批发;汽车零配件零售:在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);建筑工程机械与设备租货:喷冻加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),现在有个问题就是:保险公司人员让事故车来公司维修车辆,可是保险公司以他们保险总公司名义打款给我们公司,但是要求我们开票的是开给保险公司的地方子公司,这样如何做账呢?因为收款名称和开票名称不同
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?