如果说你是第一次合并,那么你资产负债表的数据,年初数就只是你自己的年末数,期末数才是你的家子公司的。
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
A公司是2020年成立的,成立后其母公司将两个子公司B、C划拨A公司旗下,B、C公司2017年已经成立,2019年底有期末数,现在做2020年年度A公司合并报表,期初应该怎么处理?是否要抵消?还是说同一控制下按最终控制方合并时间不用管期初数字?
我想问一下,就是我因为这个公司有多个项目每个项目是一个账套所以每个月我需要把各账套报表合并起来才是我这个公司的报表,我想问就是我2020年合并报表的货币资金是比如说10007,然后我一月再合并的时候因为有些项目没有发生就没有做账,我一月合并的时候还是有些是一月报表有些是十二月报表这样合并的,这对我的数据有影响吗?因为我现在一月报表期初的数据就跟2020年期末对不上不知道什么原因?
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款,之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
一项长期待摊费用,2024年12月这个原值减去减值准备减去累计摊销已经等于0,但是25年为什么还会有摊销额?
老师您好,请问下武汉中商收购居然之家,是武汉中商拿出360多亿给居然之家吗
老师,一般纳税人销售资产机器设备的同时提供的安装服务,应分别核算销售额,安装服务可以按照甲供工程选择简易计税?是什么意思?是就安装这部分直接可以选择按照3%?还是说安装这部分也要满足“甲供”的条件才可以,否则也是要按照9%来进行
老师,填写利润表时,营业收入按损益表来,还是按科目汇总表来?
上个月已经抵扣了进项税发票,这个月客户红冲了一张,进项税额转出怎么下账
您好老师,财务软件里如何结账,结账的上一步是啥
自购原材料供应商直接送代加工厂,产品完成与剩余原材料送回我司,请问退回剩余材料如何做账
您好老师,现在用财务软件做账,账无忧,录完凭证了之后是不是可以直接点击结账,目前没反应,请问是什么情况
股利的支付怎么就降低了代理成本?
期末计提坏账准备属于所得税永久性差异吗?
2年前就有几家子公司已经存在了,第一次合并的期初数,也要合并抵消吗?
需要的呀,你之前就存在的,那么就抵消。