你好!上一期有余额吗?上期末没有余额德华不影响
子公司注销,所以子公司资产负债表期末数全部为O,不参与合并,母公司资产负债表上 因为这个月子公司还有数据 资产6。应付账不需要付了506,实收资本100,未分配利润-600,这些数据直接和母公司的相加体现在合并报表上吗? 疑问就是这些数据不知道怎么做分录,体现到合并报表上。
老师 咨询你个问题 我们是建筑行业 之前公司的资金紧张 所以有多余的成本 我们就没有给税务局缴企业所得税,再其次我们是合并报表 一些有项目部可能没有成本 然后为了合并报表没有利润 一些项目部就要做成负的利润 但是我们现在要按照我们公司的收入的8%缴纳企业所得税,老师我现在怎么做账比较合适
老师好,我想问一下我有个公司去年6月份合并到现在公司,内账一直没去整理。外账是报表一合并就可以了。但这个月老板把当时购公司的所花的钱拿 给我了。我内账要怎么处理呀。
我想问一下,就是我因为这个公司有多个项目每个项目是一个账套所以每个月我需要把各账套报表合并起来才是我这个公司的报表,我想问就是我2020年合并报表的货币资金是比如说10007,然后我一月再合并的时候因为有些项目没有发生就没有做账,我一月合并的时候还是有些是一月报表有些是十二月报表这样合并的,这对我的数据有影响吗?因为我现在一月报表期初的数据就跟2020年期末对不上不知道什么原因?
林夕老师,请问一下,我公司现在经营困难,连续几年都是亏损状态,不再正常发工资了,只按月造几个股东的工资,但并不会按月发放并且也不知道何时会发放,我这样做的目的就是为了抵税,因为这个是可以光明正大的,万一什么时候利润大了,就可以把这些挂在账上的工资给发了,那我因为造这个工资产生的个税是随着每月征期申报缴纳合适还是等什么时候发了再集中申报缴纳合适呢?如果是集中申报的话平时就只能零申报了?现在每月个税也就百十块钱,往后也就这个水平了。之前我都是按月申报缴纳的。
我司今年申报扣缴了所属期为4、5月的增值税及附加税,昨天接到税局电话说我们享受六税两减政策,让我们更正所属期为五月的增值税申报表,我们不是小微企业,也不是个体工商户,也不是增值税小规模纳税人,而且为什么是更正5月的,4月的不用更正吗?看不懂,电话还没人接,想咨询一下老师
老师早上好!我公司是一般纳税人,去年买了一辆二手车,因为对方开的是普票,所以我们也就没抵扣,今年把这车又卖出去了。现在我交增值税的时候应该按什么政策来交?怎么做账务处理
假如,我之前的未开票收入,档期让我开票,我给开在档期,但是我总得收入大于这个开票收入,就不用冲红之前的吧,直接按照真实的收入做账申报就可以了吧?
老师,我们是建筑公司,没有完全按进度开票,甲方要给钱的时候就让开票,然后我们全部确认当期收入了,成本是按每个月各项目的实际支出入账的,分配成本的话,它能大于收入吗?
老师,邀请比选单位存在关联关系,这个审计问题是什么问题?
老师 老板想从公司取10万元,有哪些方法
老师,我收到一个跨境电商的面试邀请 有进出口业务 有什么要注意的点吗
小规模物业公司开具房租发票开10万,不免税对吧!
你好,病虫害测报和防治的业务免增值税,请问是否需要申请
老师好,工伤保险需要计提吗?