您好,您只能挂往来,不能计入费用
不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
你好 请问我们家这个月社保由于办事人员加错了 把其他公司的两个人加到了我们公司 对方公司给我们转钱直接从我们账上扣 分录应该怎么做
你好 我不小心把我们家两个人的社保添加到另一家单位了 我们老板个人取现把钱转给了对方法人 法人再存到她们的对公账户 请问我怎么做分录?我可以属于我们家的社保记我们费用 然后贷库存现金吗?
我们公司的酒店是一般纳税人,现在我们承包的都是食堂然后自己不做转包给别人的。对方给我我们居间费,但是食堂转钱是到我们公账,我们在转给别人。 我们把这部分做的都是工资,但是我们酒店有社保的就4个人。 马上要交残保费这个怎么做? 是按外账工资填写还是按人数 按人数就4个有社保的要是按外账工资这个交的太多了。怎么才能做的好
老师,我有一家公司销售沙 石的,我们开票 别人给我发的们转款,然后法人提现的,这个是怎么做分录吖?备注了石子款 但是我们没有收到发票,我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
什么意思 具体分录可以写一下吗 我的意思是我们家这两个人还是记入我们的管理费用 对方的肯定不属于他们的费用
您好,您可以计入营业外支出,企业所得税纳税调整