你好,填写扣除红字发票之后的。
小规模,6月份开的蓝字普票金额110,7月份对应的红字发票110,又开出蓝字普票110,10月份增值税申报表怎样填写,还是不填
老师,本月我开了红字发票,填写申报表的时候开票金额应该填写这个月实际开票额,还是填写冲抵红字发票后得金额?
#提问#老师,我10月一张进项发票认证抵扣了,11月开红字给供应商了,现在纳税申报表中需要怎么填写这个红字发票金额
请问老师,本月开了红字发票,是冲减上年的发票,那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢?按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
好的,谢谢老师
不用客气哦 工作愉快