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这个月开具红字发票以后,申报增值税时候拿什么数字申报?红字发票的金额写在申报表的哪一行?

2021-12-21 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 23:10

同学你好,这个月开具红字发票以后,申报增值税时候,拿蓝字发票增值税,减去红字发票增值税数字申报,差额填写到申报表销项税行。

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快账用户5629 追问 2021-12-21 23:11

分录怎么写,销项要结转?

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齐红老师 解答 2021-12-21 23:16

同学你好,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。要结转的。

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快账用户5629 追问 2021-12-22 00:06

销项怎么结转求分录

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齐红老师 解答 2021-12-22 00:14

同学你好,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

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同学你好,这个月开具红字发票以后,申报增值税时候,拿蓝字发票增值税,减去红字发票增值税数字申报,差额填写到申报表销项税行。
2021-12-21
如果当月有销售额,不需单独填,按照抵减红字后的净额申报
2022-02-22
对的是的是这么做。
2022-02-22
你好,普通发票的话,这个不用填写进项税额转出的
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你好,申报的时候要是按照负数申报的
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