同学你好 这个计入营业外收入
银行扣款个税4.01,但是计提个税的时候计提的7元,也从员工工资里面扣了,现在做账怎么做
老师,你好,我们公司的员工借款我已经做了分录,但是他的借款从工资里面扣掉了,我没有显示出他的还款,可是计提工资的收我已经把这笔钱计提了,现在应该怎么补做分录啊
老师,上个季度的城建税是0.33元,我计提了,但是扣款的时候不够一元,是不扣款的。现在怎么把我计提的 0.33冲掉啊?怎么做会计分录
你好 老师印花税不满一元是不是不扣啊 我看上个月0.8元的印花税没扣么 要是不扣的话 那么当时还要计提么 我上个月已经计提了 这个月怎么处理 怎么做分录
银行存款付了453800元,但是对方开票金额是453801.9元,我做会计分录的时候怎么把1.9提现出来,不然不平了
你好老师,公司对公账户大量收无票收入 ,这个有风险吗
我们公司做电瓶车批发的,有乡镇小分销商20多家,他们向我们公司采购后再卖出去,采购时我们开票给他们,他们打款,现在因为有国补政策,所以他们卖出去的车必须要13%的票,小分销商开不出,由我们公司代开,钱进我的公司,定期回款给分销商,这样我们相当于开了两次票,收入虚高,我们怎么处理合适?是不是要分销商开票给我们?
老师,“应交增值税-个税”科目余额为负数,而且负的金额越累越多,光有支付出去的个税,没有贷方金额,这个会有哪些风险呢?
老师,我公公司执行的是企业会计制度,现在有2021年的一个进项税需要做进项转出,今天把钱给交上了,账务怎么处理,谢谢
老师,公司售卖某种机器带有配件是免增值税,但如果配件但卖的话要交税。现在的问题是进了一批带有配件的机器,有几台机器拆开售卖了。假如该机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元(但我们目前没有单购配件),现在就是配套机器的配件单卖出去2套,请问该怎么处理,请问配件的成本价我怎么算?
请问下填统计局报表我们公司实际库存是有产成品的,外账数据为0,请问我填的时候是填0还是要编个数据。填0就要写理由
老师,应交增值税-个税科目余额为负数,而且负的越累越累,意思是光有支付的账,没有计提的,这个会有哪些风险呢?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
23年的年报发现有错误,怎么办
一个顾客买了3000除醛服务,同时为了这项服务购买了溶液做耗材,问题1:耗材的进账的能抵扣吗?问题2:怎么开具发票给客户? 这种问题的会计账务处理依据是什么?
借应交税费-应交城市维护建设税 贷,营业外收入吗
对的 这样转到营业外收入
营业外收入的二级科目写什么
这个就是政府补助的哦