您好!你按照3%的税率来填写,系统默认是3%的。
是小规模纳税人,本季度只开了专票,可是填了主表以后税额不对,报表是按3%计算的税额。减免申报明细表要怎么填,才会减按1%
小规模,开票20.2万是按1%开的,季报报不了,错误问题说19栏本期免税额是按照3%填写。这怎么处理?
老师,我是小规模纳税人,本季度收入不超30万,未开具发票!填申报表时,第19栏本期免税额系统自动按3%算的,为什么不按1%算呢
小规模季报增值税申报表本期免税额表内带出的是1%的税额,但保存的时候系统显示按3%填写,这个应该怎么处理
老师你好:请问小规模纳税人季报没超过三十万申报增值税申报表时填报栏次是9和10,但是19和20栏次次,自动带出的,免税额是3%的金额,实际开发票是按1%,这样对吗?
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
那我账面收入是不含税价收入是20万,1%,2000税,价税合计20.2万。按3%填写,那免税销售怎么填。
免税销售额这样计算20.2/1.03*0.03
这个懂,简单点怎么填:全部开了319203元发票,1%普票。增值税报表怎么填。
在第十栏填不含税的销售额319203/1.03
开具的发票是价319203/1.01,税是319203/1.01*0.01。 报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。 两者不同价税不同
报税系统是要按照3%报的,你报税报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。做账按照1%做账就可以了。
好的,懂了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈