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小规模,开票20.2万是按1%开的,季报报不了,错误问题说19栏本期免税额是按照3%填写。这怎么处理?

2021-07-12 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 11:16

您好!你按照3%的税率来填写,系统默认是3%的。

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:18

那我账面收入是不含税价收入是20万,1%,2000税,价税合计20.2万。按3%填写,那免税销售怎么填。

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:22

免税销售额这样计算20.2/1.03*0.03

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:29

这个懂,简单点怎么填:全部开了319203元发票,1%普票。增值税报表怎么填。

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:30

在第十栏填不含税的销售额319203/1.03

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:36

开具的发票是价319203/1.01,税是319203/1.01*0.01。 报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。 两者不同价税不同

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:38

报税系统是要按照3%报的,你报税报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。做账按照1%做账就可以了。

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:39

好的,懂了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:41

不客气,祝你工作顺利哈

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