尊敬的学员,您好。 该项长投是2017年购入的,形成的暂时性差异是2017年的,所以调整2017年应纳所得额哦。

老师您好,问一下 非同控下的免税合并,有应纳税暂时性差异,但是不确认递延所得税。那算当前应纳税所得额时需要纳税调减吗?为什么呢?
老师您好,我想问一下为什么不是调减09年应纳税所得额?
老师,这道题,最后一问,应纳税所得额为什么要调减20呢?这个调减的20是什么?我忘记了。
老师您好,第8问境内应纳税所得额为什么减30呢?还有应纳税额问什么加一个12.5减一个12.5谢谢
老师,我想问一下,我现在需要预估一下2022年汇算清缴的企业所得税,我用应纳税所得额(利润总额)调增调减再乘税率?