借:以前年度损益调整 贷:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,20年企业所得税纳税调整,业务招待费纳税调增5000元,导致补交所得税应该怎么做分录?
企业所得税汇算清缴,业务招待费调整后缴纳的企业所得税,这个怎么做分录
汇算清缴,业务招待费纳税调增后,需要做分录吗,调增后不交企业所得税
单选题:甲公司本年取得主营业务收入3000万元,其他业务收入1500万元,当年业务招待费50万元。该企业当年度企业所得税汇算清缴中业务招待费支出应调整的应纳税所得额() A 调增27.5 B 调增48 C 调减27.5 D 调减22.5
年度企业所得税汇缴业务招待费纳税调增如何做分录?
甲公司固定资产无偿划转给乙公司,2024.12.31划转的,已提折旧会计分录如何的不,如原值8万,折旧累计3万
南乳开票税收分类是豆制品还是调味品,查了税收编码,两者都有出现
老师你好,我们其他应付款金额过大,我们是总公司和分公司之间来回资金周转,总公司和分公司同一个法人,就是在当地又开了一个分公司,前期分公司运行资金周转从总公司转过来的,现在税局问我们,我们该怎么解释合适,避免税务问题
咨询下:生产经营所得季度预缴申报,前两个季度企业利润表仅有利息收入,税务系统强制要求,填报把这部分利息放到收入中。三季度目前利润表产生费用,按照正常填写时,系统提示错误【收入总额不能小于上期收入总额】。因为利息收入本季度没有放到收入中统计。目前提示无法申报成功,这种情况一般怎么处理?
老师,企业所得税第一季度第二季度以及后面几个季度,季度平均值怎么取数计算呢?
老师我的软件是金碟专业版的利润表相同格式有两种,一种是本期金额和上期金额 另一种是本期金额和本年累计 这两种选哪种
确实投资款没有到位,资产负债表全填写了0,利润表也全填写了0,这个企业所得税这边提交不了。现在我应该怎么做?
个税申报有错已经缴纳了个税但是后期更正申报个税对应不上会计需要处理吗?申报时忘记扣社保
老师好,10月发现,9.30号出了出口报关单,但是没开普票,现在专管员让报税在9月,请问,系统中如何填写
老师,购买医疗设备投资到另外一家公司怎么做账
哦好的谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评