这个也是不含税的收入呀,即便差额征税,还是不含税的。
老师旅游业差额征收,是可以差额开票吗。比如说我10万收入—2万成本开8万的票
老师旅游行业的是含税收入吗?差额征收。开的是旅游收入,如果不是呢?
小规模旅游业 想问下几个问题 第一个是关于旅游公司差额征税的问题 这个如果小规模开发票 我开成差额征收了 假如一万的收入 差额征收成本为1千 那我就要找一千的发票么 那我如果没有一千的发票 那怎么办呢 这个?
旅游行业员工报销能计入差额征收的吗
老师,请问旅游行业差额征税应该怎么确认收入呢?
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
主播给我们提供直播服务,他按照有个园林公司可以增加经营范围开直播服务费吗
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
我第一次接触我不是很懂,价外费用减去成本费用,
这些费用是含税的吗?
就比方说,你总共收了客户10万块钱,但你就发生了一些费用8万。那么你就用2万去计算你的增值税,但是这个2万是含税的,你首先把2万换算为不含税的取计算。
一般纳税人开票的不是有个主营业务收入和销售税额,那成本费用是含税的吗?
差额挂什么分录呢,老师
差额部分的增值税直接冲出营业务成本就可以了。
成本费用的发票,借主营业务成本 应交税费_应交增值税这个增值税是什么明细科目呢
明细科目是叫应交税费减免税额。
差额部分的增值税是什么意思,老师
就比方说,你不想说那个差额优惠,你要交6万的增值税,享受你交3万,你不就是享受3万的差额优惠吗?
哦 明白了 主营业务收入 343564.80 然后国家政策是免征增值税 那个直接进入成本了
对了对了,可以这样子理解。
老师 还有我们公司 付付弗铨日本安比项目团费 挂预付账款 预付账款的意思是之后要退给我司的吗 还是等发票来直接冲掉呢
发票过来充,不是就退给你的哈。
老师 现在 旅游服务不享受增值税减免政策了 就是我开出去的发票 是旅游收入只能开普票比如开了10万的普票是6个点 主营业务收入-旅游收入 (含税收入还是不含税收入)意思就是开普票的税额13793.10 这个是计入成本还是 那科目挂的是应交税费-应交增值税-销售税额 还是直接主营业务收入100000 还是主营业务收入86206.90
你这个开票出去还是正常放到收入的呀。
税额呢也是放到收入的对吗 税额不是要交增值税的吗
老师收入是不含税的吗,意思就是收入86206.90 税额是13793.10这个科目是应交增值税-销项税额吗?
对的对的,就是这个意思,你开发票的时候,你按照正常的税额去确认销项税额,你后面享受减免的时候再做减免税额。
嗯嗯 如果是减免税额直接入主营业务成本对吗
对的,对的,就是这个意思。