这个也是不含税的收入呀,即便差额征税,还是不含税的。
老师旅游业差额征收,是可以差额开票吗。比如说我10万收入—2万成本开8万的票
老师旅游行业的是含税收入吗?差额征收。开的是旅游收入,如果不是呢?
旅游行业员工报销能计入差额征收的吗
老师,请问旅游行业差额征税应该怎么确认收入呢?
老师好,是不是所有旅游行业都是差额征税;如果是那扣除额是不是分包给对方旅行社的金额
有的公司必须15号发工资。我可以13号做出来,网银发工资 经办。等老板15授权,这样算15发工资吗???
问一下,我们申报后有缴纳增值税,1万,这个要计提到8月份,怎么计提?
老师,医疗保险基数报错了上个月,每个人工资3000,15个人,应该是45000,我报成了55000导致上个月社保多缴税了!请问如果我不退会不会有什么影响?
老师我司经营停车场及沙滩管理,如购买的生产性物资投入(冲淡设备,救生设备,沙滩汽模等要结转成本是直接转成本,还是按月分摊,科目怎设置?
老师。个体一般纳税人企业 有个餐饮费花了9000千多,转账时写什么备注比较合适
老师我司经营停车场及沙滩管理,如购买的生产性物资投入(冲淡设备,救生设备,沙滩汽模等要结转成本是直接转成本,还是按月分摊,科目怎设置?
老师你好,税务师考试可以使用的计算器是什么样子的 怕自己的带不进去?具体的规定
做跨境电商需要出口退税,跟税务打交道的时候是不是比较多
老师,税务师考试可以使用的计算器是什么样子的 怕自己的带不进去?
老师,你好!请问企业在税务注销的时候,如果固定资产还有部分账面价值,这部分需要交些什么税呢?如果银行账户里还有钱,也要交税吗
我第一次接触我不是很懂,价外费用减去成本费用,
这些费用是含税的吗?
就比方说,你总共收了客户10万块钱,但你就发生了一些费用8万。那么你就用2万去计算你的增值税,但是这个2万是含税的,你首先把2万换算为不含税的取计算。
一般纳税人开票的不是有个主营业务收入和销售税额,那成本费用是含税的吗?
差额挂什么分录呢,老师
差额部分的增值税直接冲出营业务成本就可以了。
成本费用的发票,借主营业务成本 应交税费_应交增值税这个增值税是什么明细科目呢
明细科目是叫应交税费减免税额。
差额部分的增值税是什么意思,老师
就比方说,你不想说那个差额优惠,你要交6万的增值税,享受你交3万,你不就是享受3万的差额优惠吗?
哦 明白了 主营业务收入 343564.80 然后国家政策是免征增值税 那个直接进入成本了
对了对了,可以这样子理解。
老师 还有我们公司 付付弗铨日本安比项目团费 挂预付账款 预付账款的意思是之后要退给我司的吗 还是等发票来直接冲掉呢
发票过来充,不是就退给你的哈。
老师 现在 旅游服务不享受增值税减免政策了 就是我开出去的发票 是旅游收入只能开普票比如开了10万的普票是6个点 主营业务收入-旅游收入 (含税收入还是不含税收入)意思就是开普票的税额13793.10 这个是计入成本还是 那科目挂的是应交税费-应交增值税-销售税额 还是直接主营业务收入100000 还是主营业务收入86206.90
你这个开票出去还是正常放到收入的呀。
税额呢也是放到收入的对吗 税额不是要交增值税的吗
老师收入是不含税的吗,意思就是收入86206.90 税额是13793.10这个科目是应交增值税-销项税额吗?
对的对的,就是这个意思,你开发票的时候,你按照正常的税额去确认销项税额,你后面享受减免的时候再做减免税额。
嗯嗯 如果是减免税额直接入主营业务成本对吗
对的,对的,就是这个意思。