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老师旅游行业的是含税收入吗?差额征收。开的是旅游收入,如果不是呢?

2021-07-13 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 09:28

这个也是不含税的收入呀,即便差额征税,还是不含税的。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:30

我第一次接触我不是很懂,价外费用减去成本费用,

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:31

这些费用是含税的吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:31

就比方说,你总共收了客户10万块钱,但你就发生了一些费用8万。那么你就用2万去计算你的增值税,但是这个2万是含税的,你首先把2万换算为不含税的取计算。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:32

一般纳税人开票的不是有个主营业务收入和销售税额,那成本费用是含税的吗?

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:41

差额挂什么分录呢,老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:49

差额部分的增值税直接冲出营业务成本就可以了。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:50

成本费用的发票,借主营业务成本 应交税费_应交增值税这个增值税是什么明细科目呢

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:51

明细科目是叫应交税费减免税额。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 09:52

差额部分的增值税是什么意思,老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:56

就比方说,你不想说那个差额优惠,你要交6万的增值税,享受你交3万,你不就是享受3万的差额优惠吗?

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:00

哦 明白了 主营业务收入 343564.80 然后国家政策是免征增值税 那个直接进入成本了

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:00

对了对了,可以这样子理解。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:01

老师 还有我们公司 付付弗铨日本安比项目团费 挂预付账款 预付账款的意思是之后要退给我司的吗 还是等发票来直接冲掉呢

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:08

发票过来充,不是就退给你的哈。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:15

老师 现在 旅游服务不享受增值税减免政策了 就是我开出去的发票 是旅游收入只能开普票比如开了10万的普票是6个点 主营业务收入-旅游收入 (含税收入还是不含税收入)意思就是开普票的税额13793.10 这个是计入成本还是 那科目挂的是应交税费-应交增值税-销售税额 还是直接主营业务收入100000 还是主营业务收入86206.90

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:17

你这个开票出去还是正常放到收入的呀。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:18

税额呢也是放到收入的对吗 税额不是要交增值税的吗

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:26

老师收入是不含税的吗,意思就是收入86206.90 税额是13793.10这个科目是应交增值税-销项税额吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:27

对的对的,就是这个意思,你开发票的时候,你按照正常的税额去确认销项税额,你后面享受减免的时候再做减免税额。

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快账用户7270 追问 2021-07-13 10:28

嗯嗯 如果是减免税额直接入主营业务成本对吗

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:30

对的,对的,就是这个意思。

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这个也是不含税的收入呀,即便差额征税,还是不含税的。
2021-07-13
按收到的价款确认为收入,但增值税 可按差额计税
2023-03-28
同学你好 对的 是可以开的
2021-01-26
你好,可以的, 没问题
2022-09-05
旅游业差额征税的发票怎么开? 采用差额计算销售额的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述可以扣除的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票. 按照现行政策规定适用差额征税办法缴纳增值税,且不得全额开具增值税发票的(财政部、税务总局另有规定的除外),纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中差额征税开票功能,录入含税销售额(或含税评估额)和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印"差额征税"字样,发票开具不应与其他应税行为混开.
2021-01-06
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