同学你好 对的 是可以开的
老师,旅游服务业,我们是差额征收,我的收入是100万,成本是80万,利润是20万,我可以开多少的专票?是20万吗
老师旅游业差额征收,是可以差额开票吗。比如说我10万收入—2万成本开8万的票
请问旅游业差额征收的起征点是减除成本后的销售额还是发票金额,比如我开票70万,成本60万,差额10万,起征点是以70万还是10万比较
旅游行业小规模纳税人选择差额征收,增值税科目如何结转,比如取得收入10万,可扣除差额成本8万,差额增值税等于(10-8)/1.01再乘0.01等于0.02万,分录怎么写?借:应收10万,贷:主营收入9.9万,销项税额0.1万。成本类科目,借主营成本8万,贷应付8万。还是做借成本7.92万,销项抵减0.08,贷应付8万呢?
老师,我想问一下,旅游行业的差额征收,一般纳税人,需要差额报税的,比如本月开了400万,进项都是普通发票,差额20万,应该如何计算税金?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗